索引號: | 113417030032496731/202008-00061 | 組配分類: | 政府決算 |
發(fā)布機構: | 澄江街道辦事處 | 主題分類: | 綜合政務 / 公民 |
名稱: | 澄江街道辦事處2019年度部門決算 | 文號: | 無 |
生成日期: | 2020-08-28 | 發(fā)布日期: | 2020-08-28 |
索引號: | 113417030032496731/202008-00061 |
組配分類: | 政府決算 |
發(fā)布機構: | 澄江街道辦事處 |
主題分類: | 綜合政務 / 公民 |
名稱: | 澄江街道辦事處2019年度部門決算 |
文號: | 無 |
生成日期: | 2020-08-28 |
發(fā)布日期: | 2020-08-28 |
目 錄
第一部分 澄江街道辦事處概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分 澄江街道辦事處2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分 澄江街道辦事處2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明
八、其他重要事項情況說明
第四部分 名詞解釋
澄江街道辦事處2019年度部門決算情況
第一部分 澄江街道辦事處概況
一、 部門職責
落實國家政策,嚴格依法行政,發(fā)揮經(jīng)濟管理職能,加強政策引導,制定發(fā)展規(guī)劃,服務市場主體和營造發(fā)展環(huán)境,搞好市場監(jiān)管,大力促進社會事業(yè)發(fā)展,發(fā)展辦事處經(jīng)濟、文化和社會事業(yè),提供公共服務,維護社會穩(wěn)定,構建社會主義和諧社會。
1.貫徹執(zhí)行黨和國家的路線方針、政策以及市、區(qū)關于街道工作方面的指示,制訂具體的管理辦法并組織實施。
2.指導、搞好轄區(qū)內(nèi)居委會的工作,支持、幫助居民委員會加強思想、組織、制度建設,向上級人民政府和有關部門及時反映居民的意見、建議和要求。
3.抓好社區(qū)文化建設,開展文明街道、文明單位,文明小區(qū)建設活動,組織居民開展經(jīng)常性的文化、娛樂、體育活動。
4.負責街道的人民調(diào)解、治安保衛(wèi)工作,加強對違法青少年的幫教轉(zhuǎn)化,保護老人、婦女、兒童的合法權益。
5.協(xié)助有關部門做好轄區(qū)擁軍優(yōu)屬、優(yōu)撫安置、社會救濟、殘疾人就業(yè)等工作;積極開展便民利民的社區(qū)服務和社區(qū)教育工作。
6.會同有關部門做好轄區(qū)內(nèi)常住和流動人口的管理及計劃生育工作,完成區(qū)下達的各項計劃生育指標任務。
7.協(xié)助武裝部門做好轄區(qū)民兵訓練和公民服兵役工作。
8.負責在轄區(qū)開展普法教育工作,做好民事調(diào)解,開展法律咨詢、服務等工作,維護居民的合法權益,搞好轄區(qū)內(nèi)社會管理綜合治理工作。
9.負責本轄區(qū)的城市管理工作,發(fā)動群眾開展愛國衛(wèi)生運動,綠化、美化、凈化城市環(huán)境,協(xié)助有關部門做好環(huán)境衛(wèi)生、環(huán)境保護工作。
10.負責本轄區(qū)的綜合執(zhí)法工作,維護轄區(qū)的良好秩序。
11.負責研究轄區(qū)經(jīng)濟發(fā)展的規(guī)劃,協(xié)助有關部門抓好安全生產(chǎn)工作。
12.配合有關部門做好轄區(qū)內(nèi)的三防、搶險救災、安全生產(chǎn)檢查、居民遷移等工作。
13.承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他工作。
二、機構設置
從決算單位構成看,澄江街道2019年度部門決算包括辦事處本級決算,與預算比較,增加(減少)0戶,無變化。
納入澄江街道2019年度部門決算編制范圍的單位共1個,詳細情況見下表:
序號 |
單位名稱 |
1 |
宣城市宣州區(qū)澄江街道辦事處本級 |
第二部分 澄江街道辦事處2019年度部門決算表
收入支出決算總表
公開01表
部門:宣城市宣州區(qū)澄江街道辦事處
單位:萬元
收入
支出
項目
行次
金額
項目
行次
金額
欄次
1
欄次
2
一、一般公共預算財政撥款收入
1
2,081.50
一、一般公共服務支出
35
631.24
二、政府性基金預算財政撥款收入
2
0.00
二、外交支出
36
0.00
三、上級補助收入
3
0.00
三、國防支出
37
0.00
四、事業(yè)收入
4
0.00
四、公共安全支出
38
0.00
五、經(jīng)營收入
5
0.00
五、教育支出
39
0.00
六、附屬單位上繳收入
6
0.00
六、科學技術支出
40
0.00
七、其他收入
7
0.00
七、文化旅游體育與傳媒支出
41
0.00
8
八、社會保障和就業(yè)支出
42
11.23
9
九、衛(wèi)生健康支出
43
121.52
10
十、節(jié)能環(huán)保支出
44
0.00
11
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
45
1,225.95
12
十二、農(nóng)林水支出
46
13.24
13
十三、交通運輸支出
47
0.00
14
十四、資源勘探信息等支出
48
0.00
15
十五、商業(yè)服務業(yè)等支出
49
0.00
16
十六、金融支出
50
0.00
17
十七、援助其他地區(qū)支出
51
0.00
18
十八、自然資源海洋氣象等支出
52
0.00
19
十九、住房保障支出
53
78.32
20
二十、糧油物資儲備支出
54
0.00
21
二十一、災害防治及應急管理支出
55
0.00
22
二十二、其他支出
56
0.00
23
二十三、債務還本支出
57
0.00
24
二十四、債務付息支出
58
0.00
25
59
26
60
本年收入合計
27
2,081.50
本年支出合計
61
2,081.50
用事業(yè)基金彌補收支差額
28
0.00
結余分配
62
0.00
年初結轉(zhuǎn)和結余
29
0.00
年末結轉(zhuǎn)和結余
63
0.00
30
64
總計
31
2,081.50
總計
65
2,081.50
注:本表反映部門本年度的總收支和年末結轉(zhuǎn)結余情況;本表金額轉(zhuǎn)換成萬元時,因四舍五入可能存在尾差。
— 1 —
收入決算表
公開02表
部門:宣城市宣州區(qū)澄江街道辦事處
單位:萬元
科目編碼
科目名稱
本年收入合計
財政撥款收入
上級補助收入
事業(yè)收入
經(jīng)營收入
附屬單位上繳收入
其他收入
小計
其中:教育收費
類
款
項
欄次
1
2
3
4
5
6
7
8
合計
2,081.50
2,081.50
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
201
一般公共服務支出
631.24
631.24
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20101
人大事務
7.30
7.30
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2010101
行政運行
7.30
7.30
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20103
政府辦公廳(室)及相關機構事務
552.42
552.42
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2010301
行政運行
552.42
552.42
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20105
統(tǒng)計信息事務
11.61
11.61
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2010501
行政運行
11.61
11.61
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20131
黨委辦公廳(室)及相關機構事務
59.91
59.91
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2013101
行政運行
59.91
59.91
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
208
社會保障和就業(yè)支出
11.23
11.23
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20805
行政事業(yè)單位離退休
11.23
11.23
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080501
歸口管理的行政單位離退休
11.23
11.23
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
210
衛(wèi)生健康支出
121.52
121.52
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21007
計劃生育事務
95.94
95.94
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2100799
其他計劃生育事務支出
95.94
95.94
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21011
行政事業(yè)單位醫(yī)療
25.58
25.58
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2101101
行政單位醫(yī)療
23.20
23.20
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2101102
事業(yè)單位醫(yī)療
2.38
2.38
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
212
城鄉(xiāng)社區(qū)支出
1,225.95
1,225.95
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21299
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出
1,225.95
1,225.95
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2129901
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出
1,225.95
1,225.95
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
213
農(nóng)林水支出
13.24
13.24
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21301
農(nóng)業(yè)
13.24
13.24
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2130199
其他農(nóng)業(yè)支出
13.24
13.24
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
221
住房保障支出
78.32
78.32
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
22102
住房改革支出
78.32
78.32
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2210201
住房公積金
70.32
70.32
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2210202
提租補貼
8.00
8.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況;本表金額轉(zhuǎn)換成萬元時,因四舍五入可能存在尾差。
—2.%d —
支出決算表
公開03表
部門:宣城市宣州區(qū)澄江街道辦事處
單位:萬元
科目編碼
科目名稱
本年支出合計
基本支出
項目支出
上繳上級支出
經(jīng)營支出
對附屬單位補助支出
類
款
項
欄次
1
2
3
4
5
6
合計
2,081.50
1,425.55
655.95
0.00
0.00
0.00
201
一般公共服務支出
631.24
631.24
0.00
0.00
0.00
0.00
20101
人大事務
7.30
7.30
0.00
0.00
0.00
0.00
2010101
行政運行
7.30
7.30
0.00
0.00
0.00
0.00
20103
政府辦公廳(室)及相關機構事務
552.42
552.42
0.00
0.00
0.00
0.00
2010301
行政運行
552.42
552.42
0.00
0.00
0.00
0.00
20105
統(tǒng)計信息事務
11.61
11.61
0.00
0.00
0.00
0.00
2010501
行政運行
11.61
11.61
0.00
0.00
0.00
0.00
20131
黨委辦公廳(室)及相關機構事務
59.91
59.91
0.00
0.00
0.00
0.00
2013101
行政運行
59.91
59.91
0.00
0.00
0.00
0.00
208
社會保障和就業(yè)支出
11.23
11.23
0.00
0.00
0.00
0.00
20805
行政事業(yè)單位離退休
11.23
11.23
0.00
0.00
0.00
0.00
2080501
歸口管理的行政單位離退休
11.23
11.23
0.00
0.00
0.00
0.00
210
衛(wèi)生健康支出
121.52
121.52
0.00
0.00
0.00
0.00
21007
計劃生育事務
95.94
95.94
0.00
0.00
0.00
0.00
2100799
其他計劃生育事務支出
95.94
95.94
0.00
0.00
0.00
0.00
21011
行政事業(yè)單位醫(yī)療
25.58
25.58
0.00
0.00
0.00
0.00
2101101
行政單位醫(yī)療
23.20
23.20
0.00
0.00
0.00
0.00
2101102
事業(yè)單位醫(yī)療
2.38
2.38
0.00
0.00
0.00
0.00
212
城鄉(xiāng)社區(qū)支出
1,225.95
570.00
655.95
0.00
0.00
0.00
21299
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出
1,225.95
570.00
655.95
0.00
0.00
0.00
2129901
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出
1,225.95
570.00
655.95
0.00
0.00
0.00
213
農(nóng)林水支出
13.24
13.24
0.00
0.00
0.00
0.00
21301
農(nóng)業(yè)
13.24
13.24
0.00
0.00
0.00
0.00
2130199
其他農(nóng)業(yè)支出
13.24
13.24
0.00
0.00
0.00
0.00
221
住房保障支出
78.32
78.32
0.00
0.00
0.00
0.00
22102
住房改革支出
78.32
78.32
0.00
0.00
0.00
0.00
2210201
住房公積金
70.32
70.32
0.00
0.00
0.00
0.00
2210202
提租補貼
8.00
8.00
0.00
0.00
0.00
0.00
注:本表反映部門本年度各項支出情況;本表金額轉(zhuǎn)換成萬元時,因四舍五入可能存在尾差。
— 3.%d —
財政撥款收入支出決算總表
公開04表
部門:宣城市宣州區(qū)澄江街道辦事處
單位:萬元
收 入
支 出
項目
行次
金額
項目
行次
小計
一般公共預算財政撥款
政府性基金預算財政撥款
欄次
1
欄次
2
3
4
一、一般公共預算財政撥款
1
631.24
一、一般公共服務支出
30
631.24
631.24
0.00
二、政府性基金預算財政撥款
2
0.00
二、外交支出
31
0.00
0.00
0.00
3
三、國防支出
32
0.00
0.00
0.00
4
四、公共安全支出
33
0.00
0.00
0.00
5
五、教育支出
34
0.00
0.00
0.00
6
六、科學技術支出
35
0.00
0.00
0.00
7
七、文化旅游體育與傳媒支出
36
0.00
0.00
0.00
8
八、社會保障和就業(yè)支出
37
11.23
11.23
0.00
9
九、衛(wèi)生健康支出
38
121.52
121.52
0.00
10
十、節(jié)能環(huán)保支出
39
0.00
0.00
0.00
11
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
40
1,225.95
1,225.95
0.00
12
十二、農(nóng)林水支出
41
13.24
13.24
0.00
13
十三、交通運輸支出
42
0.00
0.00
0.00
14
十四、資源勘探信息等支出
43
0.00
0.00
0.00
15
十五、商業(yè)服務業(yè)等支出
44
0.00
0.00
0.00
16
十六、金融支出
45
0.00
0.00
0.00
17
十七、援助其他地區(qū)支出
46
0.00
0.00
0.00
18
十八、自然資源海洋氣象等支出
47
0.00
0.00
0.00
19
十九、住房保障支出
48
78.32
78.32
0.00
20
二十、糧油物資儲備支出
49
0.00
0.00
0.00
21
二十一、災害防治及應急管理支出
50
0.00
0.00
0.00
22
二十二、其他支出
51
0.00
0.00
0.00
23
二十三、債務還本支出
52
0.00
0.00
0.00
24
二十四、債務付息支出
53
0.00
0.00
0.00
本年收入合計
25
2,081.50
本年支出合計
54
2,081.50
2,081.50
0.00
年初財政撥款結轉(zhuǎn)和結余
26
0.00
年末財政撥款結轉(zhuǎn)和結余
55
0.00
0.00
0.00
一、一般公共預算財政撥款
27
0.00
56
二、政府性基金預算財政撥款
28
0.00
57
總計
29
2,081.50
總計
58
2,081.50
2,081.50
0.00
注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉(zhuǎn)結余情況;本表金額轉(zhuǎn)換成萬元時,因四舍五入可能存在尾差。
— 4 —
一般公共預算財政撥款收入支出決算表
公開05表
部門:宣城市宣州區(qū)澄江街道辦事處
單位:萬元
科目編碼
科目名稱
年初結轉(zhuǎn)和結余
本年收入
本年支出
年末結轉(zhuǎn)和結余
合計
基本支出結轉(zhuǎn)
項目支出結轉(zhuǎn)和結余
合計
基本支出
項目支出
合計
基本支出
項目支出
合計
基本支出結轉(zhuǎn)
項目支出結轉(zhuǎn)和結余
項目支出結轉(zhuǎn)
項目支出結余
類
款
項
欄次
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
合計
0.00
0.00
0.00
2,081.50
1,425.55
655.95
2,081.50
1,425.55
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
201
一般公共服務支出
0.00
0.00
0.00
631.24
631.24
0.00
631.24
631.24
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20101
人大事務
0.00
0.00
0.00
7.30
7.30
0.00
7.30
7.30
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2010101
行政運行
0.00
0.00
0.00
7.30
7.30
0.00
7.30
7.30
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20103
政府辦公廳(室)及相關機構事務
0.00
0.00
0.00
552.42
552.42
0.00
552.42
552.42
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2010301
行政運行
0.00
0.00
0.00
552.42
552.42
0.00
552.42
552.42
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20105
統(tǒng)計信息事務
0.00
0.00
0.00
11.61
11.61
0.00
11.61
11.61
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2010501
行政運行
0.00
0.00
0.00
11.61
11.61
0.00
11.61
11.61
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20131
黨委辦公廳(室)及相關機構事務
0.00
0.00
0.00
59.91
59.91
0.00
59.91
59.91
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2013101
行政運行
0.00
0.00
0.00
59.91
59.91
0.00
59.91
59.91
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
208
社會保障和就業(yè)支出
0.00
0.00
0.00
11.23
11.23
0.00
11.23
11.23
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20805
行政事業(yè)單位離退休
0.00
0.00
0.00
11.23
11.23
0.00
11.23
11.23
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080501
歸口管理的行政單位離退休
0.00
0.00
0.00
11.23
11.23
0.00
11.23
11.23
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
210
衛(wèi)生健康支出
0.00
0.00
0.00
121.52
121.52
0.00
121.52
121.52
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21007
計劃生育事務
0.00
0.00
0.00
95.94
95.94
0.00
95.94
95.94
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2100799
其他計劃生育事務支出
0.00
0.00
0.00
95.94
95.94
0.00
95.94
95.94
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21011
行政事業(yè)單位醫(yī)療
0.00
0.00
0.00
25.58
25.58
0.00
25.58
25.58
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2101101
行政單位醫(yī)療
0.00
0.00
0.00
23.20
23.20
0.00
23.20
23.20
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2101102
事業(yè)單位醫(yī)療
0.00
0.00
0.00
2.38
2.38
0.00
2.38
2.38
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
212
城鄉(xiāng)社區(qū)支出
0.00
0.00
0.00
1,225.95
570.00
655.95
1,225.95
570.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21299
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出
0.00
0.00
0.00
1,225.95
570.00
655.95
1,225.95
570.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2129901
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出
0.00
0.00
0.00
1,225.95
570.00
655.95
1,225.95
570.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
213
農(nóng)林水支出
0.00
0.00
0.00
13.24
13.24
0.00
13.24
13.24
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21301
農(nóng)業(yè)
0.00
0.00
0.00
13.24
13.24
0.00
13.24
13.24
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2130199
其他農(nóng)業(yè)支出
0.00
0.00
0.00
13.24
13.24
0.00
13.24
13.24
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
221
住房保障支出
0.00
0.00
0.00
78.32
78.32
0.00
78.32
78.32
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
22102
住房改革支出
0.00
0.00
0.00
78.32
78.32
0.00
78.32
78.32
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2210201
住房公積金
0.00
0.00
0.00
70.32
70.32
0.00
70.32
70.32
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2210202
提租補貼
0.00
0.00
0.00
8.00
8.00
0.00
8.00
8.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款收入、支出及結轉(zhuǎn)和結余情況;本表金額轉(zhuǎn)換成萬元時,因四舍五入可能存在尾差。
— 5.%d —
一般公共預算財政撥款基本支出決算表
公開06表
部門:宣城市宣州區(qū)澄江街道辦事處
單位:萬元
人員經(jīng)費
公用經(jīng)費
科目編碼
科目名稱
金額
科目編碼
科目名稱
金額
科目編碼
科目名稱
金額
301
工資福利支出
752.36
302
商品和服務支出
752.36
307
債務利息及費用支出
0.00
30101
基本工資
0.00
30201
辦公費
27.02
30701
國內(nèi)債務付息
0.00
30102
津貼補貼
115.90
30202
印刷費
0.00
30702
國外債務付息
0.00
30103
獎金
27.33
30203
咨詢費
0.00
30703
國內(nèi)債務發(fā)行費用
0.00
30106
伙食補助費
21.60
30204
手續(xù)費
0.00
30704
國外債務發(fā)行費用
0.00
30107
績效工資
5.50
30205
水費
4.91
310
資本性支出
10.00
30108
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費
36.18
30206
電費
14.19
31001
房屋建筑物購建
0.00
30109
職業(yè)年金繳費
2.59
30207
郵電費
3.02
31002
辦公設備購置
10.00
30110
職工基本醫(yī)療保險繳費
25.58
30208
取暖費
0.00
31003
專用設備購置
0.00
30111
公務員醫(yī)療補助繳費
2.93
30209
物業(yè)管理費
0.00
31005
基礎設施建設
0.00
30112
其他社會保障繳費
13.41
30211
差旅費
14.04
31006
大型修繕
0.00
30113
住房公積金
70.32
30212
因公出國(境)費用
0.00
31007
信息網(wǎng)絡及軟件購置更新
0.00
30114
醫(yī)療費
11.96
30213
維修(護)費
450.00
31008
物資儲備
0.00
30199
其他工資福利支出
151.72
30214
租賃費
1.45
31009
土地補償
0.00
303
對個人和家庭的補助
49.48
30215
會議費
0.15
31010
安置補助
0.00
30301
離休費
11.23
30216
培訓費
2.29
31011
地上附著物和青苗補償
0.00
30302
退休費
0.00
30217
公務接待費
22.19
31012
拆遷補償
0.00
30303
退職(役)費
0.00
30218
專用材料費
0.00
31013
公務用車購置
0.00
30304
撫恤金
0.00
30224
被裝購置費
0.00
31019
其他交通工具購置
0.00
30305
生活補助
31.55
30225
專用燃料費
0.00
31021
文物和陳列品購置
0.00
30306
救濟費
1.20
30226
勞務費
13.92
31022
無形資產(chǎn)購置
0.00
30307
醫(yī)療費補助
0.00
30227
委托業(yè)務費
4.01
31099
其他資本性支出
0.00
30308
助學金
0.00
30228
工會經(jīng)費
24.29
312
對企業(yè)補助
0.00
30309
獎勵金
0.00
30229
福利費
0.00
31201
資本金注入
0.00
30310
個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼
0.00
30231
公務用車運行維護費
6.03
31203
政府投資基金股權投資
0.00
30399
其他對個人和家庭的補助支出
5.50
30239
其他交通費用
17.01
31204
費用補貼
0.00
30240
稅金及附加費用
0.00
31205
利息補貼
0.00
30299
其他商品和服務支出
147.86
31299
其他對企業(yè)補助
0.00
399
其他支出
0.00
39906
贈與
0.00
39907
國家賠償費用支出
0.00
39908
對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼
0.00
39999
其他支出
0.00
人員經(jīng)費合計
801.84
公用經(jīng)費合計
762.36
注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況;本表金額轉(zhuǎn)換成萬元時,因四舍五入可能存在尾差。
— 6 —
政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
公開07表
部門:宣城市宣州區(qū)澄江街道辦事處
單位:萬元
科目編碼
科目名稱
年初結轉(zhuǎn)和結余
本年收入
本年支出
年末結轉(zhuǎn)和結余
合計
基本支出結轉(zhuǎn)
項目支出結轉(zhuǎn)和結余
合計
基本支出
項目支出
合計
基本支出
項目支出
合計
基本支出結轉(zhuǎn)
項目支出結轉(zhuǎn)和結余
項目支出結轉(zhuǎn)
項目支出結余
類
款
項
欄次
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
合計
注:本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入、支出及結轉(zhuǎn)和結余情況。
注:澄江街道辦事處沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出,故此表無數(shù)據(jù)。
— 7.%d —
第三部分 澄江街道辦事處2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2019年度收入總計2081.50萬元(含用事業(yè)基金彌補收支差額和年初結轉(zhuǎn)結余)、支出總計2081.50萬元(含結余分配和年末結轉(zhuǎn)結余)。與2018年相比,收、支總計各增加429.79萬元,增長26.02%,主要原因是項目支出增加。
二、收入決算情況說明
2019年度收入合計2081.50萬元,其中:財政撥款收入2081.50萬元,占100%;事業(yè)收入0萬元,占0%;經(jīng)營收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。
三、支出決算情況說明
2019年度支出合計2081.50萬元,其中:基本支出1425.55萬元,占68.49%;項目支出655.95萬元,占31.51%;經(jīng)營支出0萬元,占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財政撥款收入總計2081.50萬元(含年初財政撥款結轉(zhuǎn)結余),支出總計2081.50萬元(含年末財政撥款結轉(zhuǎn)和結余)。與2018年相比,財政撥款收、支總計各增加429.79萬元,增長26.02%,主要原因是項目支出增加。
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
(一)一般公共預算財政撥款收入決算總體情況。
2019年度一般公共預算財政撥款收入2081.50萬元,占本年收入的100%。與2018年相比,一般公共預算財政撥款收入增加429.79萬元,增長26.02%,主要原因是項目支出增加。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。
2019年度一般公共預算財政撥款支出2081.50萬元,占本年支出的100%。與2018年相比,一般公共預算財政撥款支出增加429.79萬元,增長26.02%。主要原因是項目支出增加。
(三)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。
2019年度一般公共預算財政撥款支出2081.50萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出631.24萬元,占30.33%;社會保障和就業(yè)(類)支出11.23萬元,占0.54%;衛(wèi)生健康(類)支出121.52萬元,占5.84%;城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出1225.95萬元,占58.90%;農(nóng)林水(類)支出13.24萬元,占0.64%;住房保障(類)支出78.32萬元,占3.76%。
(四)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。
2019年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為1337.61萬元,支出決算為2081.50萬元,完成年初預算的155.61%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因:一是基礎設施建設等項目支出增加;二是人員工資調(diào)整。其中:基本支出1425.55萬元,占68.49%;項目支出655.95萬元,占31.51%。具體情況如下:
1.一般公共服務(類)支出年初預算為1041.55萬元,支出決算為631.24萬元,完成年初預算的60.61%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是決算科目調(diào)整。
2. 社會保障和就業(yè)(類)支出年初預算為85.28萬元,支出決算為11.23萬元,完成年初預算的13.17%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是決算科目調(diào)整。
3. 衛(wèi)生健康(類)支出年初預算為119.02萬元,支出決算為121.52萬元,完成年初預算的102.1%,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是衛(wèi)計支出增加。
4. 城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出年初預算為0萬元,支出決算為1225.95萬元,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是決算科目調(diào)整。
5.農(nóng)林水(類)支出年初預算為45.15萬元,支出決算為13.24萬元,完成年初預算的29.32%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是決算科目調(diào)整。
6、住房保障(類)支出年初預算為42.61萬元,支出決算為78.32萬元,完成年初預算的183.81%,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是2019年工資及獎金增加,使得公積金繳費基數(shù)增加。
7、公共安全(類)支出年初預算為3萬元,支出決算為0萬元,完成年初預算的0%,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是決算科目調(diào)整。
8、文化旅游體育與傳媒(類)支出年初預算為1萬元,支出決算為0萬元,完成年初預算的0%,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是決算科目調(diào)整。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年度財政撥款基本支出1425.55萬元,其中:人員經(jīng)費663.19萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、生活補助、救濟費、對其他個人和家庭的補助支出;公用經(jīng)費762.36萬元,主要包括:辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品服務支出、辦公設備購置等。
七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明
澄江街道辦事處沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。
八、其他重要事項情況說明
(一)機關運行經(jīng)費支出情況。
2019年度,澄江街道辦事處機關運行經(jīng)費支出762.36萬元,比2018年增加19.11萬元,增長2.57%,主要原因是政府支出增加。
(二)政府采購支出情況。
2019年度,澄江街道辦事處政府采購支出總額10萬元,其中:政府采購貨物支出10萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額10萬元,占政府采購支出總額的100%。
(三)國有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2019年12月31日,澄江街道辦事處共有車輛2輛,其中:應急保障用車1輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛;單價50萬元以上的通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。
(四)關于2019年度預算績效情況說明
預算績效管理工作開展情況
根據(jù)預算績效管理要求,澄江街道辦事處對2019年度納入部門預算的項目支出全面開展了績效自評,評價結果顯示項目較好的完成了預期績效目標。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
二、基本支出:指單位為保障其機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
三、項目支出:指單位為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標在基本支出之外所發(fā)生的支出。
四、“三公”經(jīng)費:納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費,是指單位用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
五、機關運行經(jīng)費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
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