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周王鎮(zhèn)人民政府
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索引號: 113417030032496962/201512-00001 組配分類: 政府決算
發(fā)布機構(gòu): 周王鎮(zhèn)人民政府 主題分類: 綜合政務(wù) / 公民 / 其他
名稱: 宣州區(qū)周王鎮(zhèn)2015年部門決算情況 文號:
生成日期: 2016-12-30 發(fā)布日期: 2015-12-30
索引號: 113417030032496962/201512-00001
組配分類: 政府決算
發(fā)布機構(gòu): 周王鎮(zhèn)人民政府
主題分類: 綜合政務(wù) / 公民 / 其他
名稱: 宣州區(qū)周王鎮(zhèn)2015年部門決算情況
文號:
生成日期: 2016-12-30
發(fā)布日期: 2015-12-30
宣州區(qū)周王鎮(zhèn)2015年部門決算情況
發(fā)布時間:2015-12-30 00:00 來源:宣州區(qū)政府 瀏覽次數(shù): 字體:[ ]

    2015年全鎮(zhèn)財政收入完成1907萬元,占全年征收任務(wù)的100.4%

  分部門完成情況:國稅部門1036萬元,占全年征收任務(wù)的103.6%; 地稅部門671萬元(煙葉稅任務(wù)380萬元,實際完成289萬元),占全年任務(wù)的96.9%;占年度考核任務(wù)的107.4%(煙葉稅不考核);財政部門200萬元,占收入任務(wù)的100%

    一般公共服務(wù)支出378萬元,占年初預算的100%。其中:財稅、招商支出130萬元,綜治、普法、信訪支出30萬元,武裝支出3萬元,黨、政事務(wù)支出150萬元,人大代表活動經(jīng)費4萬元,六項經(jīng)費支出46萬元(會議費7萬元,培訓費3萬元,“三公經(jīng)費”支出36萬元,即:公務(wù)接待費19萬元,比上年減少19.4%;公務(wù)用車運行費17萬元,與上年基本持平;公務(wù)用車購置費:無;因公出國、境費:無),其他支出15萬元。



  收入支出決算總表
財決01表
編制單位:宣城市宣州區(qū)周王鎮(zhèn)人民政府 2015年度 金額單位:元
收入 支出
項目 行次 年初預算數(shù) 調(diào)整預算數(shù) 決算數(shù) 項目(按功能分類) 行次 年初預算數(shù) 調(diào)整預算數(shù) 決算數(shù) 項目(按支出性質(zhì)和經(jīng)濟分類) 行次 年初預算數(shù) 調(diào)整預算數(shù) 決算數(shù)
欄次   1 2 3 欄次   4 5 6 欄次   7 8 9
一、財政撥款收入 1 8,999,810.00   8,999,810.00 一、一般公共服務(wù)支出 37 3,782,810.00   3,782,810.00 一、基本支出 60 8,999,810.00   8,999,810.00
  其中:政府性基金預算財政撥款 2       二、外交支出 38           人員經(jīng)費 61 4,217,092.00   4,217,092.00
二、上級補助收入 3       三、國防支出 39           日常公用經(jīng)費 62 4,782,718.00   4,782,718.00
三、事業(yè)收入 4       四、公共安全支出 40       二、項目支出 63      
四、經(jīng)營收入 5       五、教育支出 41           基本建設(shè)類項目 64      
五、附屬單位上繳收入 6       六、科學技術(shù)支出 42 80,000.00   80,000.00     行政事業(yè)類項目 65      
六、其他收入 7       七、文化體育與傳媒支出 43 161,000.00   161,000.00 三、上繳上級支出 66      
  8       八、社會保障和就業(yè)支出 44 1,454,000.00   1,454,000.00 四、經(jīng)營支出 67      
  9       九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 45 700,000.00   700,000.00 五、對附屬單位補助支出 68      
  10       十、節(jié)能環(huán)保支出 46         69      
  11       十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 47 792,000.00   792,000.00 支出經(jīng)濟分類 70
  12       十二、農(nóng)林水支出 48 1,610,000.00   1,610,000.00 基本支出和項目支出合計 71 8,999,810.00
  13       十三、交通運輸支出 49           工資福利支出 72 1,488,968.00
  14       十四、資源勘探信息等支出 50           商品和服務(wù)支出 73 4,782,718.00
  15       十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 51           對個人和家庭的補助 74 2,728,124.00
  16       十六、金融支出 52           對企事業(yè)單位的補貼 75  
  17       十七、援助其他地區(qū)支出 53           債務(wù)利息支出 76  
  18       十八、國土海洋氣象等支出 54           基本建設(shè)支出 77  
  19       十九、住房保障支出 55 420,000.00   420,000.00     其他資本性支出 78  
  20       二十、糧油物資儲備支出 56           其他支出 79  
  21       二十一、其他支出 57         80      
  22       二十二、債務(wù)還本支出 58         81      
  23       二十三、債務(wù)付息支出 59         82      
本年收入合計 24 8,999,810.00   8,999,810.00 本年支出合計 83 8,999,810.00   8,999,810.00
    用事業(yè)基金彌補收支差額 25           結(jié)余分配 84  
    年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 26             交納所得稅 85  
      基本支出結(jié)轉(zhuǎn) 27         提取職工福利基金 86  
      項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 28         轉(zhuǎn)入事業(yè)基金 87  
      經(jīng)營結(jié)余 29         其他 88  
  30           年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 89      
  31             基本支出結(jié)轉(zhuǎn) 90  
  32             項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 91  
  33             經(jīng)營結(jié)余 92  
  34         93      
  35         94      
總計 36 8,999,810.00   8,999,810.00 總計 95 8,999,810.00   8,999,810.00