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朱橋鄉(xiāng)人民政府
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索引號: 113417037233420044/201909-00004 組配分類: 政府決算
發(fā)布機構: 朱橋鄉(xiāng)人民政府 主題分類: 綜合政務
名稱: 朱橋鄉(xiāng)2018年度部門決算 文號:
生成日期: 2019-09-06 發(fā)布日期: 2019-09-06
索引號: 113417037233420044/201909-00004
組配分類: 政府決算
發(fā)布機構: 朱橋鄉(xiāng)人民政府
主題分類: 綜合政務
名稱: 朱橋鄉(xiāng)2018年度部門決算
文號:
生成日期: 2019-09-06
發(fā)布日期: 2019-09-06
朱橋鄉(xiāng)2018年度部門決算
發(fā)布時間:2019-09-06 10:16 來源:朱橋鄉(xiāng)人民政府 瀏覽次數: 字體:[ ]


宣城市宣州區(qū)朱橋鄉(xiāng)2018年度部門決算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020年8月

目 錄

 

第一部分宣城市宣州區(qū)朱橋鄉(xiāng)概況

一、部門職責

 

二、機構設置

第二部分宣城市宣州區(qū)朱橋鄉(xiāng)2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分宣城市宣州區(qū)朱橋鄉(xiāng)2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

八、其他重要事項情況說明

第四部分 名詞解釋

 

宣城市宣州區(qū)朱橋鄉(xiāng)2018年度部門決算情況

(參考格式)

 

第一部分宣城市宣州區(qū)朱橋鄉(xiāng)概況

一、部門職責

1、單位構成:人大機關、政府機關、人口與計劃生育服務站、黨委機關、文化廣播站、民政辦、農業(yè)綜合服務站、水利站、城建辦

2、人員構成:行政人員:編制數為25人,實有在職人員19人,退休人員6人。事業(yè)人員:編制數為22人,實有在職人員19人,退休3人。自收自支2人,鄉(xiāng)聘人員12人,輔警7人。促進鄉(xiāng)村經濟建設和社會發(fā)展,帶領全鄉(xiāng)建設美好鄉(xiāng)村,構建和諧社會。

二、機構設置

從決算單位構成看,宣城市宣州區(qū)朱橋鄉(xiāng)2018年度部門決算包括屬事業(yè)單位決算,與預算比較,增加(減少)0戶,說明原因。

納入宣州區(qū)朱橋鄉(xiāng)2018年度部門決算編制范圍的二級單位共XX個,詳細情況見下表:

序號

單位名稱

1

朱橋鄉(xiāng)人民政府

2

……

 

第二部分宣城市宣州區(qū)朱橋鄉(xiāng)2018年度部門決算表

 

 

 

 

 

 

收入支出決算總表

 

 

 

公開01表

部門:

 

 

金額單位:萬元

收入

支出

項目

金額

項目

金額

欄次

 

 

 

一、一般公共預算財政撥款收入

2,006.50

一、一般公共服務支出

450.46

二、政府性基金預算財政撥款收入

159.16

二、外交支出

0.00

三、上級補助收入

0.00

三、國防支出

0.00

四、事業(yè)收入

0.00

四、公共安全支出

0.00

五、經營收入

0.00

五、教育支出

0.00

六、附屬單位上繳收入

0.00

六、科學技術支出

0.00

七、其他收入

0.00

七、文化旅游體育與傳媒支出

20.20

 

 

八、社會保障和就業(yè)支出

37.72

 

 

九、衛(wèi)生健康支出

50.00

 

 

十、節(jié)能環(huán)保支出

0.00

 

 

十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

1,527.28

 

 

十二、農林水支出

15.00

 

 

十三、交通運輸支出

0.00

 

 

十四、資源勘探信息等支出

0.00

 

 

十五、商業(yè)服務業(yè)等支出

0.00

 

 

十六、金融支出

0.00

 

 

十七、援助其他地區(qū)支出

0.00

 

 

十八、自然資源海洋氣象等支出

0.00

 

 

十九、住房保障支出

65.00

 

 

二十、糧油物資儲備支出

0.00

 

 

二十一、災害防治及應急管理支出

0.00

 

 

二十二、其他支出

0.00

 

 

二十三、債務還本支出

0.00

 

 

二十四、債務付息支出

0.00

本年收入合計

 

本年支出合計

 

 用事業(yè)基金彌補收支差額

 

結余分配

 

 年初結轉和結余

2,165.66

年末結轉和結余

2,165.66

 

0.00

 

0.00

總計

0.00

總計

0.00

 

收入決算表

                                             

 

 

 

 

 

 

公開02表

部門:

 

 

 

 

 

金額單位:萬元

項目

本年收入合計

財政撥款收入

上級補助收入

事業(yè)收入

 

經營

收入

附屬單位上繳收入

其他

收入

支出功能分類科目編碼

科目名稱

小計

其中:教育

收費

欄次

合計

2,165.66

2,165.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服務支出

450.46

450.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20101

人大事務

20.69

20.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010101

  行政運行

17.27

17.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010199

  其他人大事務支出

3.42

3.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府辦公廳(室)及相關機構事務

420.00

420.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

  行政運行

420.00

420.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20105

統計信息事務

8.50

8.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010501

  行政運行

8.50

8.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20131

黨委辦公廳(室)及相關機構事務

1.27

1.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013101

  行政運行

1.27

1.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化旅游體育與傳媒支出

20.20

20.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20701

文化和旅游

20.20

20.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070101

  行政運行

20.20

20.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社會保障和就業(yè)支出

37.72

37.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事業(yè)單位離退休

37.72

37.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  歸口管理的行政單位離退休

2.72

2.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出

35.00

35.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

衛(wèi)生健康支出

50.00

50.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事業(yè)單位醫(yī)療

50.00

50.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政單位醫(yī)療

35.00

35.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事業(yè)單位醫(yī)療

15.00

15.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城鄉(xiāng)社區(qū)支出

1,527.28

1,527.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21203

城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施

1,368.12

1,368.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120303

  小城鎮(zhèn)基礎設施建設

1,075.85

1,075.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120399

  其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施支出

292.27

292.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21208

國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出

159.16

159.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120801

  征地和拆遷補償支出

30.53

30.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120802

  土地開發(fā)支出

58.03

58.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120804

  農村基礎設施建設支出

70.60

70.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

農林水支出

15.00

15.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21301

農業(yè)

15.00

15.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130199

  其他農業(yè)支出

15.00

15.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

65.00

65.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

65.00

65.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公積金

60.00

60.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210202

  提租補貼

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

支出決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公開03表

部門:

 

 

 

 

 

 

金額單位:萬元

項目

本年支出合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

經營支出

對附屬單位補助支出

支出功能分類科目編碼

科目名稱

合計

2,165.66

797.54

1,368.12

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服務支出

450.46

450.46

0.00

0.00

0.00

0.00

20101

人大事務

20.69

20.69

0.00

0.00

0.00

0.00

2010101

  行政運行

17.27

17.27

0.00

0.00

0.00

0.00

2010199

  其他人大事務支出

3.42

3.42

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府辦公廳(室)及相關機構事務

420.00

420.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

  行政運行

420.00

420.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20105

統計信息事務

8.50

8.50

0.00

0.00

0.00

0.00

2010501

  行政運行

8.50

8.50

0.00

0.00

0.00

0.00

20131

黨委辦公廳(室)及相關機構事務

1.27

1.27

0.00

0.00

0.00

0.00

2013101

  行政運行

1.27

1.27

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化旅游體育與傳媒支出

20.20

20.20

0.00

0.00

0.00

0.00

20701

文化和旅游

20.20

20.20

0.00

0.00

0.00

0.00

2070101

  行政運行

20.20

20.20

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社會保障和就業(yè)支出

37.72

37.72

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事業(yè)單位離退休

37.72

37.72

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  歸口管理的行政單位離退休

2.72

2.72

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出

35.00

35.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

衛(wèi)生健康支出

50.00

50.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事業(yè)單位醫(yī)療

50.00

50.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政單位醫(yī)療

35.00

35.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事業(yè)單位醫(yī)療

15.00

15.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城鄉(xiāng)社區(qū)支出

1,527.28

159.16

1,368.12

0.00

0.00

0.00

21203

城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施

1,368.12

0.00

1,368.12

0.00

0.00

0.00

2120303

  小城鎮(zhèn)基礎設施建設

1,075.85

0.00

1,075.85

0.00

0.00

0.00

2120399

  其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施支出

292.27

0.00

292.27

0.00

0.00

0.00

21208

國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出

159.16

159.16

0.00

0.00

0.00

0.00

2120801

  征地和拆遷補償支出

30.53

30.53

0.00

0.00

0.00

0.00

2120802

  土地開發(fā)支出

58.03

58.03

0.00

0.00

0.00

0.00

2120804

  農村基礎設施建設支出

70.60

70.60

0.00

0.00

0.00

0.00

213

農林水支出

15.00

15.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21301

農業(yè)

15.00

15.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130199

  其他農業(yè)支出

15.00

15.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

65.00

65.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

65.00

65.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公積金

60.00

60.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210202

  提租補貼

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

財政撥款收入支出決算總表

 

 

 

公開04表

部門:

 

 

金額單位:萬元

         收入

       支出

項   目

金額

項目

一般公共預算財政撥款

政府性基金預算財政撥款

一、一般公共預算財政撥款

450.46

一、一般公共服務支出

450.46

450.46

二、政府性基金預算財政撥款

0.00

二、外交支出

0.00

0.00

 

 

三、國防支出

0.00

0.00

 

 

四、公共安全支出

0.00

0.00

 

 

五、教育支出

0.00

0.00

 

 

六、科學技術支出

0.00

0.00

 

 

七、文化旅游體育與傳媒支出

20.20

20.20

 

 

八、社會保障和就業(yè)支出

37.72

37.72

 

 

九、衛(wèi)生健康支出

50.00

50.00

 

 

十、節(jié)能環(huán)保支出

0.00

0.00

 

 

十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

1,527.28

1,368.12

 

 

十二、農林水支出

15.00

15.00

 

 

十三、交通運輸支出

0.00

0.00

 

 

十四、資源勘探信息等支出

0.00

0.00

 

 

十五、商業(yè)服務業(yè)等支出

0.00

0.00

 

 

十六、金融支出

0.00

0.00

 

 

十七、援助其他地區(qū)支出

0.00

0.00

 

 

十八、自然資源海洋氣象等支出

0.00

0.00

 

 

十九、住房保障支出

65.00

65.00

 

 

二十、糧油物資儲備支出

0.00

0.00

 

 

二十一、災害防治及應急管理支出

0.00

0.00

 

 

二十二、其他支出

0.00

0.00

 

 

二十三、債務還本支出

0.00

0.00

 

 

二十四、債務付息支出

0.00

0.00

本年收入合計

2,006.50

本年支出合計

2,165.66

2,006.50

年初財政撥款結轉和結余

0.00

年末財政撥款結轉和結余

0.00

0.00

一般公共預算財政撥款

0.00

 

 

 

政府性基金預算財政撥款

0.00

 

 

 

總計

2,006.50

總計

450.46

450.46

 

一般公共預算財政撥款收入支出決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公開05表

部門:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金額單位:萬元

科目編碼

科目名稱

年初結轉和結余

本年收入

本年支出

年末結轉和結余

合計

基本支出結轉

項目支出結轉和結余

合計

基本支出

項目支出

合計

基本支出

項目支出

合計

基本支出結轉

項目支出結轉和結余

項目支出結轉

項目支出結余

 

合計

0.00

0.00

0.00

2,006.50

638.38

1,368.12

2,006.50

638.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服務支出

0.00

0.00

0.00

450.46

450.46

0.00

450.46

450.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20101

人大事務

0.00

0.00

0.00

20.69

20.69

0.00

20.69

20.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010101

  行政運行

0.00

0.00

0.00

17.27

17.27

0.00

17.27

17.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010199

  其他人大事務支出

0.00

0.00

0.00

3.42

3.42

0.00

3.42

3.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府辦公廳(室)及相關機構事務

0.00

0.00

0.00

420.00

420.00

0.00

420.00

420.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

  行政運行

0.00

0.00

0.00

420.00

420.00

0.00

420.00

420.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20105

統計信息事務

0.00

0.00

0.00

8.50

8.50

0.00

8.50

8.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010501

  行政運行

0.00

0.00

0.00

8.50

8.50

0.00

8.50

8.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20131

黨委辦公廳(室)及相關機構事務

0.00

0.00

0.00

1.27

1.27

0.00

1.27

1.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013101

  行政運行

0.00

0.00

0.00

1.27

1.27

0.00

1.27

1.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化旅游體育與傳媒支出

0.00

0.00

0.00

20.20

20.20

0.00

20.20

20.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20701

文化和旅游

0.00

0.00

0.00

20.20

20.20

0.00

20.20

20.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070101

  行政運行

0.00

0.00

0.00

20.20

20.20

0.00

20.20

20.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社會保障和就業(yè)支出

0.00

0.00

0.00

37.72

37.72

0.00

37.72

37.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事業(yè)單位離退休

0.00

0.00

0.00

37.72

37.72

0.00

37.72

37.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  歸口管理的行政單位離退休

0.00

0.00

0.00

2.72

2.72

0.00

2.72

2.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出

0.00

0.00

0.00

35.00

35.00

0.00

35.00

35.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

衛(wèi)生健康支出

0.00

0.00

0.00

50.00

50.00

0.00

50.00

50.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事業(yè)單位醫(yī)療

0.00

0.00

0.00

50.00

50.00

0.00

50.00

50.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政單位醫(yī)療

0.00

0.00

0.00

35.00

35.00

0.00

35.00

35.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事業(yè)單位醫(yī)療

0.00

0.00

0.00

15.00

15.00

0.00

15.00

15.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城鄉(xiāng)社區(qū)支出

0.00

0.00

0.00

1,368.12

0.00

1,368.12

1,368.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21203

城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施

0.00

0.00

0.00

1,368.12

0.00

1,368.12

1,368.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120303

  小城鎮(zhèn)基礎設施建設

0.00

0.00

0.00

1,075.85

0.00

1,075.85

1,075.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120399

  其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施支出

0.00

0.00

0.00

292.27

0.00

292.27

292.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

農林水支出

0.00

0.00

0.00

15.00

15.00

0.00

15.00

15.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21301

農業(yè)

0.00

0.00

0.00

15.00

15.00

0.00

15.00

15.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130199

  其他農業(yè)支出

0.00

0.00

0.00

15.00

15.00

0.00

15.00

15.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

0.00

0.00

0.00

65.00

65.00

0.00

65.00

65.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

0.00

0.00

0.00

65.00

65.00

0.00

65.00

65.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公積金

0.00

0.00

0.00

60.00

60.00

0.00

60.00

60.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210202

  提租補貼

0.00

0.00

0.00

5.00

5.00

0.00

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

一般公共預算財政撥款基本支出決算表









公開06表

部門:

 

 

 

 

 

金額單位:萬元

科目編碼

科目名稱

決算數

科目編碼

科目名稱

決算數

科目編碼

科目名稱

決算數

301

工資福利支出

330.33

302

商品和服務支出

1,698.45

307

債務利息及費用支出

0.00

30101

  基本工資

0.00

30201

  辦公費

42.00

30701

  國內債務付息

0.00

30102

  津貼補貼

53.35

30202

  印刷費

15.50

30702

  國外債務付息

0.00

30103

  獎金

5.41

30203

  咨詢費

39.84

30703

  國內債務發(fā)行費用

0.00

30106

  伙食補助費

19.80

30204

  手續(xù)費

0.00

30704

  國外債務發(fā)行費用

0.00

30107

  績效工資

1.80

30205

  水費

1.00

310

資本性支出

0.00

30108

機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費

35.00

30206

  電費

10.80

31001

  房屋建筑物購建

0.00

30109

  職業(yè)年金繳費

0.00

30207

  郵電費

2.50

31002

  辦公設備購置

0.00

30110

  職工基本醫(yī)療保險繳費

0.00

30208

  取暖費

0.00

31003

  專用設備購置

0.00

30111

  公務員醫(yī)療補助繳費

0.00

30209

  物業(yè)管理費

0.00

31005

  基礎設施建設

0.00

30112

  其他社會保障繳費

0.00

30211

  差旅費

9.80

31006

  大型修繕

0.00

30113

  住房公積金

65.00

30212

因公出國(境)費用

0.00

31007

  信息網絡及軟件購置更新

0.00

30114

  醫(yī)療費

50.00

30213

  維修(護)費

1,441.77

31008

  物資儲備

0.00

30199

  其他工資福利支出

0.00

30214

  租賃費

0.72

31009

  土地補償

0.00

303

對個人和家庭的補助

2.72

30215

  會議費

2.00

31010

  安置補助

0.00

30301

  離休費

0.00

30216

  培訓費

2.00

31011

  地上附著物和青苗補償

0.00

30302

  退休費

2.72

30217

  公務招待費

27.00

31012

  拆遷補償

0.00

30303

  退職(役)費

0.00

30218

  專用材料費

0.00

31013

  公務用車購置

0.00

30304

  撫恤金

0.00

30224

  被裝購置費

0.00

31019

  其他交通工具購置

0.00

30305

  生活補助

0.00

30225

  專用燃料費

0.00

31021

  文物和陳列品購置

0.00

30306

  救濟費

0.00

30226

  勞務費

20.60

31022

  無形資產購置

0.00

30307

  醫(yī)療費補助

0.00

30227

  委托業(yè)務費

3.60

31099

  其他資本性支出

0.00

30308

  助學金

0.00

30228

  工會經費

18.10

312

對企業(yè)補助

0.00

30309

  獎勵金

0.00

30229

  福利費

0.00

31201

  資本金注入

0.00

30310

  個人農業(yè)生產補貼

0.00

30231

公務用車運行維護費

7.20

31203

  政府投資基金股權投資

0.00

30399

對其他個人和家庭的補助支出

0.00

30239

  其他交通費用

37.80

31204

  費用補貼

0.00



 

30240

  稅金及附加費用

0.00

31205

  利息補貼

0.00



 

30299

其他商品和服務支出

16.22

31299

  其他對企業(yè)補助

0.00



 

 

 

 

399

其他支出

0.00



 

 

 

 

39906

  贈與

0.00



 

 

 

 

39907

  國家賠償費用支出

0.00



 

 

 

 

39908

  對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼

0.00


 

 

 

 

39999

  其他支出

0.00


人員經費合計

333.05

公用經費合計


 

政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

                                                                                  公開07表

部門:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

單位:萬元

科目編碼

科目名稱

年初結轉和結余

本年收入

本年支出

年末結轉和結余

合計

基本支出結轉

項目支出結轉和結余

合計

基本支出

項目支出

合計

基本支出

項目支出

合計

基本支出結轉

項目支出結轉和結余

項目支出結轉

項目支出結余

合計

0.00

0.00

0.00

159.16

159.16

0.00

159.16

159.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城鄉(xiāng)社區(qū)支出

0.00

0.00

0.00

159.16

159.16

0.00

159.16

159.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21208

國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出

0.00

0.00

0.00

159.16

159.16

0.00

159.16

159.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120801

  征地和拆遷補償支出

0.00

0.00

0.00

30.53

30.53

0.00

30.53

30.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120802

  土地開發(fā)支出

0.00

0.00

0.00

58.03

58.03

0.00

58.03

58.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120804

  農村基礎設施建設支出

0.00

0.00

0.00

70.60

70.60

0.00

70.60

70.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

第三部分宣城市宣州區(qū)朱橋鄉(xiāng)2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2018年度收入總計2165.66萬元(含用事業(yè)基金彌補收支差額和年初結轉結余)、支出總計2165.66萬元(含結余分配和年末結轉結余)。與2018年相比,收、支總計各增加250.77萬元,增長13.09%,主要原因:一是水利興修;二是文明創(chuàng)建。

二、收入決算情況說明

2018年度收入合計2165.66萬元,其中:財政撥款收入2006.5萬元,占92.65%;事業(yè)收入0萬元,占0%;經營收入0萬元,占0%;其他收入159.16萬元,占7.35%。

三、支出決算情況說明

2018年度支出合計2165.66萬元,其中:基本支出2165.66萬元,占100%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年度財政撥款收入總計2165.66萬元(含年初財政撥款結轉結余),支出總計2165.66萬元(含年末財政撥款結轉和結余)。與2018年相比,財政撥款收、支總計各增加250.77萬元,增長13.09%,主要原因:一是水利興修;二是文明創(chuàng)建。

 

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款收入決算總體情況。

2018年度一般公共預算財政撥款收入2165.66萬元,占本年收入的100%。與2018年相比,一般公共預算財政撥款收入增加250.77萬元,增長13.09%。主要原因稅收增加。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2018年度一般公共預算財政撥款支出2165.66萬元,占本年支出的100%。與2018年相比,一般公共預算財政撥款支出增加250.77萬元,增長13.09%。主要原因一是水利興修;二是文明創(chuàng)建。

。

(三)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2018年度一般公共預算財政撥款支出2165.66萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出450.46萬元,占20.8%;教育(類)支出0萬元,占0%;科學技術(類)支出0萬元,占0%;文化體育與傳媒(類)支出20.2萬元,占0.93%;社會保障和就業(yè)(類)支出37.72萬元,占1.74%;農林水(類)支出15萬元,占0.069%;住房保障(類)支出65萬元,占3.01%;……。

(各部門、單位應根據具體支出功能分類科目補充完善公開內容,功能分類科目應細化到類級科目)

(四)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2018年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為2165.66萬元,支出決算為2165.66萬元,完成年初預算的100%。決算數等于預算數。其中:基本支出2165.66萬元,占100%;具體情況如下:

1. 一般公共服務(類)財政事務(款)行政運行(項)。年初預算為2165.66萬元,支出決算為2165.66萬元,完成年初預算的100%。

2. 2.一般公共服務(類)財政事務(款)一般行政管理事務(項)。年初預算為2165.66萬元,支出決算為2165.66萬元,完成年初預算的100%。

3.教育(類)教育進修及培訓(款)培訓支出(項)。年初預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成年初預算的100%。

4.文化體育與傳媒(類)文化(款)文化創(chuàng)作與保護(項)。年初預算為20.2萬元,支出決算為20.2萬元,完成年初預算的100%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2018年度財政撥款基本支出2165.66萬元,其中:人員經費308.05萬元,主要包括:基本工資74.97、津貼補貼53.35、獎金5.41、伙食補助費19.8、績效工資1.8、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費35、職業(yè)年金繳費0、職工基本醫(yī)療保險繳費0、公務員醫(yī)療補助繳費0、其他社會保障繳費0、住房公積金65、醫(yī)療費50、其他工資福利支出0、離休費0、退休費2.72、退職(役)費0、撫恤金0、生活補助0、救濟費0、醫(yī)療費補助0、助學金0、獎勵金0、個人農業(yè)生產補貼0、對其他個人和家庭的補助支出0;公用經費1857.61萬元,主要包括:辦公費42、印刷費15.5、咨詢費39.84、手續(xù)費0、水費1、電費10.8、郵電費2.5、取暖費0、物業(yè)管理費0、差旅費9.8、因公出國(境)費0、維修(護)費1600.93、租賃費0.72、會議費2、培訓費2、公務接待費27、專用材料費0、被裝購置費0、專用燃料費0、勞務費20.6、委托業(yè)務費3.6、工會經費18.1、福利費0、公務用車運行維護費7.2、其他交通費用37.8、稅金及附加費用0、其他商品服務支出16.22。

七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

2018年度政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余萬元,本年收入159.16萬元,本年支出159.16萬元,年末結轉和結余0萬元。具體情況說明如下:

1.社會保障和就業(yè)支出(類)大中型水庫移民后期扶持基金支出(款)其他大中型水庫移民后期扶持基金支出(項)。年初預算為159.16萬元,支出決算為159.16萬元,完成年初預算的100%。

八、其他重要事項情況說明

(一)機關運行經費支出情況。

2018年度,宣城市宣州區(qū)朱橋鄉(xiāng)機關運行經費支出450.46萬元,比2018年減少188.34萬元,下降29.48%,主要原因是減少公務接待,采取各項措施進行節(jié)流。

(二)政府采購支出情況。

2018年度,宣城市宣州區(qū)朱橋鄉(xiāng)政府采購支出總額1857.61萬元,其中:政府采購貨物支出200萬元、政府采購工程支出1500萬元、政府采購服務支出157.61萬元。授予中小企業(yè)合同金額1500萬元,占政府采購支出總額的80.74%,其中:授予小微企業(yè)合同金額357.61萬元,占政府采購支出總額的19.26%。

(三)國有資產占有使用情況。

截至2018年12月31日,宣城市宣州區(qū)朱橋鄉(xiāng)共有車輛3輛,其中:應急保障用車1輛,其他用車2輛(只列報車輛不為0的車型);單價50萬元以上的通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。
   (四)關于2018年度預算績效情況說明

1.預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求,本部門組織對2018年度納入部門預算的項目支出全面開展了績效自評,共6個項目,涉及資金1857.61萬元,占項目預算總額的100%。(概括表述項目績效情況,是否達到了預期績效目標)。

本部門共組織對“水利工程”等6個項目開展了部門績效評價,涉及資金1857.61萬元。該項目開展績效評價的組織方式(即部門自主實施還是委托第三方機構實施)。從評價情況看

組織開展2018年度部門整體支出績效自評。評價結果顯示項目資金績效良好。

2.部門決算中項目績效自評結果(指省財政批復績效目標的項目)

宣城市宣州區(qū)朱橋鄉(xiāng)在2018年度部門決算中公開“水利工程”等6個項目績效自評結果。

水利工程項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,水利工程項目績效自評得分為95分。項目全年預算數為1857.61萬元,執(zhí)行數為1857.61萬元,完成預算的100%。主要產出和效果:通過項目實施,項目資金績效良好。

公開上述項目的績效自評表。

3.部門評價項目績效評價結果。《xx項目績效評價報告》

(績效公開有關要求,請查看附件2-4)

第四部分名詞解釋

一、財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

三、上級補助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

四、附屬單位上繳收入:指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關規(guī)定上繳的收入。

五、經營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

六、其他收入:指除財政撥款收入、事業(yè)收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、經營收入以外的各項收入。

七、年初結轉和結余:指以前年度安排、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

八、結余分配:指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財政撥款結余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金等。

九、年末結轉和結余:指單位本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行,結轉到以后年度繼續(xù)使用的資金,或項目已經完成等產生的結余資金。

十、基本支出:指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十一、項目支出:指單位為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標在基本支出之外所發(fā)生的支出。
    十二、經營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。

十三、“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指單位用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十四、機關運行經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(可根據本部門預算實際情況增加或減少相關名詞解釋)

 

 

 

宣城市宣州區(qū)朱橋鄉(xiāng)2018年度一般公共預算財政

撥款“三公”經費支出決算情況說明

(參考格式)

 

 

    一、2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

單位:萬元

項 目

預算 數

決算 數

合 計

47.00

41.4.00

因公出國(境)費

0.00

0.00

公務接待費

32.00

27.00

公務用車購置及運行維護費

7.50

7.20

  其中:公務用車運行維護費

7.50

7.20

        公務用車購置費

0.00

0.00

                                      

    二、2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出情況說明

(一)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況說明。

宣城市宣州區(qū)朱橋鄉(xiāng)2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為47萬元,支出決算為41.4萬元,完成預算的88.08%,決算數小于預算數的主要原因是減少公務接待。為全面反映“三公”經費支出。

(二)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況說明。

宣城市宣州區(qū)朱橋鄉(xiāng)2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務接待費支出決算27萬元,占65.21%;公務用車購置及運行維護費支出決算7.2萬元,占17.39%。具體情況如下:

1.因公出國(境)費支出0萬元,與2018年度預算相比,減少(增加)0萬元,下降(增長)0%,下降(增長)的原因是……。2018年宣城市宣州區(qū)朱橋鄉(xiāng)因公出國(境)團組0次,累計出國(境)0人次。該項經費根據省外辦批準的因公臨時出國(境)計劃,按照規(guī)定標準安排。主要是用于……(各部門、單位根據因公出國境具體情況編報說明)。經費使用嚴格按照《安徽省省直黨政機關因公臨時出國經費管理辦法》(財行〔2014〕104號)、《安徽省省直黨政機關因公短期出國培訓費用管理辦法》(財行〔2014〕527號)等相關規(guī)定執(zhí)行。

2.公務接待費支出27萬元, 與2018年度預算相比,減少5萬元,下降15.62%,下降的原因是減少公務接待。2018年宣城市宣州區(qū)朱橋鄉(xiāng)國內公務接待共465批次(其中外事接待0批次),0人次(其中外事接待0人次)。主要是用于招商引資、協護稅、各單位學習調研(各部門、單位根據接待具體情況編報說明)。經費使用貫徹中央八項規(guī)定和安徽省實施細則,嚴格執(zhí)行《黨政機關厲行節(jié)約反對浪費條例》、《安徽省省直機關公務接待管理暫行辦法》(財行〔2014〕2066號)相關規(guī)定。

3.公務用車購置及運行維護費支出7.2萬元,與2018年度預算相比,減少0.3萬元,下降4%,下降(增長)的原因是減少長途用車。2018年沒有安排公務用車購置費(如有安排,請說明購置數),全部為公務用車運行維護費,包括車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出,主要用于協調工作、招商引資。截至2018年12月31日,宣城市宣州區(qū)朱橋鄉(xiāng)機關及所屬單位開支財政撥款的公務用車保有量為3輛。


 

 

   

 

 

 

 

 

 

附件1

授予中小企業(yè)政府采購支出相關政策及查詢路徑

 

一、政府采購執(zhí)行落實促進中小企業(yè)發(fā)展政策的情況

依據財政部、工業(yè)和信息化部《關于印發(fā)〈政府采購促進中小企業(yè)發(fā)展暫行辦法〉的通知》(財庫〔2011〕181號)、《安徽省財政廳、安徽省經濟和信息化委員會轉發(fā)〈財政部工業(yè)和信息化部關于印發(fā)政府采購促進中小企業(yè)發(fā)展暫行辦法〉的通知》(財購〔2012〕142號)有關規(guī)定,省政府采購中心受理的政府采購項目在促進中小企業(yè)政策的落實主要體現在以下三個方面:

  ①在采購文件中約定:對投標供應商為中小微企業(yè)的,給予價格扣除。具體約定內容為:對中型企業(yè)的價格給予3%的扣除,對小型、微型企業(yè)的價格給予6%的扣除,用扣除后的價格參與評審。

②參與投標的供應商為中小微企業(yè)的,應當在投標文件中提供有效的《中小企業(yè)聲明函》,并對其真實性負責。

 ③項目中標(成交)公告發(fā)布時,中標供應商為中小微企業(yè)的,同時公告其投標文件提供的《中小企業(yè)聲明函》。

(公告網址:安徽合肥公共資源交易中心)(2)二、授予中小企業(yè)合同的查詢途徑

省級預算單位授予中小企業(yè)的合同金額可以從以下三個方面來查詢:

①查詢單位存檔的中標(成交)供應商(即合同乙方)的投標文件;

②查詢被授予合同的供應商中標(成交)公告發(fā)布時的《中小企業(yè)聲明函》公告;查詢網址:安徽合肥公共資源交易中心 ;聯系人:亓林媛電話:0551-66223726。

③登錄安徽省政府采購監(jiān)管服務平臺(網址:http://61.190.70.225:90/)查詢中小企業(yè)合同簽訂情況(注:2017年下半年啟動的新功能),操作步驟:預算單位選擇菜單“業(yè)務管理”-“合同管理”-“合同查詢”頁面,選擇是否為中小企業(yè),點擊查詢簽訂合同的相關信息,如下圖所示:

 

 

 

 

 

附件2

2018年省級部門決算公開中有關

預算績效管理公開的說明

 

為進一步做好有關工作,特對預算績效管理公開的模板作出以下說明:

一、關于“預算績效管理工作開展情況”

依據皖財績〔2020〕308號文件,各部門需公開納入部門預算的項目支出和部門整體支出的績效自評情況。開展部門績效評價的情況依據實際工作開展進行說明,如未開展此項工作請寫本部門2018年度未開展部門績效評價。

1.項目支出績效自評。概括表述項目績效情況,如:項目立項,績效目標設置,預算編制,預算執(zhí)行,項目業(yè)務管理制度,財務管理制度,績效目標完成情況,實現的社會效益、生態(tài)效益、經濟效益等方面情況。

2.部門績效評價。概括表述績效評價情況,如:項目立項,績效目標設置,預算編制,預算執(zhí)行,項目業(yè)務管理制度,財務管理制度,績效目標完成情況,實現的社會效益、生態(tài)效益、經濟效益等方面情況。

3.部門整體支出績效自評。概括表述評價情況,如:績效目標設置、人員經費和公用經費保障,預算編制,預算執(zhí)行,預算管理制度,績效目標完成情況,實現的社會效益、生態(tài)效益、經濟效益等方面情況。

二、關于“部門決算中項目績效自評結果”

1.項目特指省財政批復了績效目標的項目,相關部門才需要按模板公開項目績效自評結果,具體項目清單見附件3。涉密項目的績效自評結果暫不公開。

2.項目績效自評綜述。主要產出和效果:概括表述通過項目實施實現的社會效益、生態(tài)效益、經濟效益等情況。發(fā)現的主要問題:可從預算編制執(zhí)行,項目實施進展,績效目標實際完成值未達預期指標值,社會效益、生態(tài)效益、經濟效益等方面概括表述。下一步改進措施:可從強化項目預算執(zhí)行管理,提高預算執(zhí)行率,規(guī)范和加強項目管理,進一步發(fā)揮項目的社會效益等,優(yōu)化完善項目績效指標設置,持續(xù)推進績效指標和標準體系建設,不斷提高財政資金績效管理水平等方面概括表述。

3.項目績效自評表格式詳見皖財績〔2020〕308號的附件4項目支出績效自評表。

三、關于“部門評價項目績效評價結果”

1.按皖財績〔2020〕308號要求,實施部門績效評價的項目評價報告向社會公開。項目特指皖財績〔2020〕308號附件2中2018年省對下專項轉移支付資金項目。其他按要求開展了部門績效評價的項目也可根據實際情況將績效評價結果公開。

2.評價報告的內容和格式,也可參考2018年度中央部門決算公開中的部門績效評價項目。

3.涉密項目的部門績效評價結果暫不公開。

 

附件3

xx項目績效評價報告

(參考提綱)

 

一、項目基本情況

    (一)項目背景。概述項目開展績效評價的時間。

(二)項目目標。概述總體目標和階段性目標。

    (三)主要內容及預算支出情況。概述項目主要實施內容,預算資金下達情況、實際支出情況等。

二、績效評價情況及評價結論

(一)評價范圍和目的。簡述評價的對象、范圍和目的。

(二)評價指標體系。概述包括的一級指標,每個一級指標的分值和包含的三級指標。

(三)評價方法及實施。簡述使用的評價方法,實施評價的過程。

(四)評價結論。評價結果的評分和評級,概述項目的績效情況。

三、績效評價指標完成情況(簡述每個一級指標的總分值、具體得分,簡要分析評價得分和失分的情況)

(一)決策指標分析。

(二)管理指標分析。

(三)產出指標分析。

(四)效果指標分析。

四、發(fā)現的主要問題及原因

    分段簡述評價中發(fā)現的問題及原因。

五、相關建議

    分段簡述針對問題提出的對應建議。