索引號: | 11341703003250064D/201909-00010 | 組配分類: | 政府決算 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 洪林鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 綜合政務(wù) |
名稱: | 洪林鎮(zhèn)2018年部門財(cái)政決算 | 文號: | 無 |
生成日期: | 2019-09-04 | 發(fā)布日期: | 2019-09-04 |
索引號: | 11341703003250064D/201909-00010 |
組配分類: | 政府決算 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 洪林鎮(zhèn)人民政府 |
主題分類: | 綜合政務(wù) |
名稱: | 洪林鎮(zhèn)2018年部門財(cái)政決算 |
文號: | 無 |
生成日期: | 2019-09-04 |
發(fā)布日期: | 2019-09-04 |
宣城市宣州區(qū)洪林鎮(zhèn)人民政府
2018年度部門決算
2019年8月
目 錄
第一部分 部門概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
八、其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、部門職責(zé)
(一)執(zhí)行國家行政機(jī)關(guān)的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī),執(zhí)行本級人民代表大會的各項(xiàng)決議,并報(bào)告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。
(二)制定并落實(shí)本行政區(qū)域的經(jīng)濟(jì)計(jì)劃和措施,全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。
(三)承擔(dān)國有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責(zé)任。
(四)開展社會主義民主和法制的宣傳教育,保障公民的權(quán)利,打擊違法犯罪,維護(hù)社會穩(wěn)定。
(五)制定社會各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃,發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè);加強(qiáng)計(jì)劃生育工作;推進(jìn)社會保障、社會福利事業(yè)和養(yǎng)老保險等工作。
(六)加強(qiáng)鎮(zhèn)級財(cái)政的監(jiān)督和管理。
(七)指導(dǎo)村(居)民委員會的組織制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè),促進(jìn)村(居)民委員會民主自治。
(八)制定和組織實(shí)施鎮(zhèn)村建設(shè)規(guī)劃,保護(hù)和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。
(九)協(xié)助和支持設(shè)置在本行政區(qū)域內(nèi)不隸屬于鎮(zhèn)的國家機(jī)關(guān)和企事業(yè)單位工作,監(jiān)督其遵守和執(zhí)行國家的法律、法規(guī)和政策。
(十)承辦本級黨委、人大和上級交辦的其它事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
2018年度,納入本部門決算匯編范圍的獨(dú)立核算單位共 1個,比上年增減0個,分類說明如下:
項(xiàng)目 |
數(shù)量 |
比上年增減 |
變動原因說明 |
合 計(jì) |
1 |
0 |
無變動 |
一、按單位基本性質(zhì) |
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行政單位 |
1 |
0 |
無變動 |
事業(yè)單位 |
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其他 |
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|
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二、按執(zhí)行會計(jì)制度 |
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行政單位 |
1 |
0 |
無變動 |
事業(yè)單位(含行業(yè)) |
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民間非營利組織 |
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|
企業(yè) |
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|
三、按單位預(yù)算級次 |
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一級預(yù)算單位 |
1 |
0 |
無變動 |
二級預(yù)算單位 |
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三級預(yù)算單位 |
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|
第二部分見附件
第三部分 洪林鎮(zhèn)人民政府2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2018年度收入總計(jì)1734.11萬元、支出總計(jì)1734.11萬元。與2017年相比,收、支總計(jì)各減少92.17萬元,下降5.05%,主要原因:嚴(yán)格控制支出。
二、收入決算情況說明
2018年度收入合計(jì)1734.11萬元,其中:財(cái)政撥款收入1734.11萬元,占100%;
三、支出決算情況說明
2018年度支出合計(jì)1734.11萬元,其中:基本支出754.91萬元,占43.53%;項(xiàng)目支出979.2萬元,占56.47%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年度財(cái)政撥款收入總計(jì)1734.11萬元,支出總計(jì)1734.11萬元。與2017年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少92.17萬元,下降5.05%,主要原因:嚴(yán)格控制支出。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入決算總體情況。
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1734.11萬元,占本年收入的100%。與2017年相比,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入減少92.17萬元,下降5.05%。主要原因嚴(yán)格控制支出。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1734.11萬元,占本年支出的100%。與2017年相比,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少92.17萬元,下降5.05%。主要原因一嚴(yán)格控制支出。
(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1734.11萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出521.83萬元,占30.09%;文化體育與傳媒(類)支出4.58萬元,占0.26%;社會保障和就業(yè)(類)支出109.9萬元,占6.34%;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類)支出59.6萬元,占3.44%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)支出964.2萬元,占55.6%;農(nóng)林水(類)支出15萬元,占0.86%;住房保障(類)支出59萬元,占3.4%。
(四) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為1734.11萬元,支出決算為1734.11萬元,完成年初預(yù)算的100.36%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:一是配套設(shè)施投入增加;二是人員經(jīng)費(fèi)有所增加;三是預(yù)算調(diào)整變動;四是公積金基數(shù)調(diào)整。其中:基本支出754.91萬元,占43.53%;項(xiàng)目支出979.2萬元,占56.47%。具體情況如下:
1.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。年初預(yù)算為574.11萬元,支出決算為521.83萬元,完成年初預(yù)算的90.89%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是節(jié)約日常開支。
2.文化體育與傳媒(類)文化(款)文化創(chuàng)作與保護(hù)(項(xiàng)),年初預(yù)算為6.35萬元,支出決算為4.58萬元,完成年初預(yù)算的72.13%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是文化費(fèi)用支出減少。
3.社會保障和就業(yè)(類)支出,年初預(yù)算為70.52萬元,支出決算為109.9萬元,完成年初預(yù)算的155.84%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出增加。
4.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類)支出,年初預(yù)算為66.38萬元,支出決算為59.6萬元,完成年初預(yù)算的89.79%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是醫(yī)療保障繳費(fèi)基數(shù)未增加。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2018年度財(cái)政撥款基本支出754.91萬元,其中人員經(jīng)費(fèi)371.79萬元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎勵金、對其他個人和家庭的補(bǔ)助支出;公用經(jīng)費(fèi)370.66萬元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出、房屋建筑物購建、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、大型修繕、其他支出等。
七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
洪林鎮(zhèn)人民政府沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。
八、其他重要事項(xiàng)的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
2018年度,洪林鎮(zhèn)人民政府機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出370.66萬元,比2017年增加104.23萬元,增長39.12%,主要原因是各部門日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加。
(二)政府采購支出情況。
2018年度,洪林鎮(zhèn)人民政府政府采購支出總額10.66萬元。
(三)國有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2018年12月31日,洪林鎮(zhèn)人民政府共有車輛3輛,其中:主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車2輛、城管執(zhí)法用車1輛。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入:指單位從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
三、上級補(bǔ)助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
四、附屬單位上繳收入:指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
五、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
六、其他收入:指事業(yè)單位除財(cái)政補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、上級補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營收入以外的各項(xiàng)收入,包括投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入、現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。
七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照會計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金。
十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
十一、基本支出:指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十四、“三公”經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
十五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
宣州區(qū)洪林鎮(zhèn)人民政府2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政
撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
一、2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
單位:萬元
項(xiàng) 目 |
預(yù) 算 數(shù) |
決 算 數(shù) |
合 計(jì) |
49.5 |
49.48 |
因公出國(境)費(fèi) |
0 |
0 |
公務(wù)接待費(fèi) |
34.00 |
35.40 |
公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) |
15.50 |
14.08 |
其中:公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
15.50 |
14.08 |
公務(wù)用車購置 |
|
|
二、2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況說明。
洪林鎮(zhèn)人民政府2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為49.50萬元,支出決算為49.48萬元,完成預(yù)算的99.96%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格控制支出。為全面反映“三公”經(jīng)費(fèi)支出,本次公布的“三公”經(jīng)費(fèi)決算為部門匯總數(shù)。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況說明。
洪林鎮(zhèn)人民政府2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中,因公出國(境)費(fèi)支出決算0萬元,占0%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算35.40萬元,占71.54%;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算14.08萬元,占28.46%。具體情況如下:
(一)公務(wù)接待費(fèi)支出35.40萬元, 與2017年度決算相比,增加2.72萬元,增長8.32%,增長的原因是農(nóng)綜改、產(chǎn)業(yè)強(qiáng)鎮(zhèn)等項(xiàng)目建設(shè)增加接待量。經(jīng)費(fèi)使用貫徹中央八項(xiàng)規(guī)定和省委省政府30條要求,嚴(yán)格執(zhí)行《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對浪費(fèi)條例》、《安徽省省直機(jī)關(guān)公務(wù)接待管理暫行辦法》(財(cái)行〔2014〕2066號)相關(guān)規(guī)定。
(二)公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出14.08萬元,與2017年度決算相比,減少0.53萬元,下降3.63%,下降的原因是嚴(yán)格控制支出。2018年沒有安排公務(wù)用車購置費(fèi),全部為公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),包括車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出,主要用于公務(wù)。2018年末,洪林鎮(zhèn)人民政府機(jī)關(guān)開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。
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