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洪林鎮(zhèn)人民政府
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索引號: 11341703003250064D/201904-00009 組配分類: 政府預算
發(fā)布機構: 洪林鎮(zhèn)人民政府 主題分類: 綜合政務
名稱: 洪林鎮(zhèn)2019年部門財政預算 文號:
生成日期: 2019-04-15 發(fā)布日期: 2019-04-15
索引號: 11341703003250064D/201904-00009
組配分類: 政府預算
發(fā)布機構: 洪林鎮(zhèn)人民政府
主題分類: 綜合政務
名稱: 洪林鎮(zhèn)2019年部門財政預算
文號:
生成日期: 2019-04-15
發(fā)布日期: 2019-04-15
洪林鎮(zhèn)2019年部門財政預算
發(fā)布時間:2019-04-15 12:21 來源:洪林鎮(zhèn)人民政府 瀏覽次數: 字體:[ ]


宣城市宣州區(qū)洪林鎮(zhèn)人民政府2019年部門預算


2018年3月

 

第一部分 部門概況

1.主要職責

2.部門預算單位構成

3.2019年度主要工作任務

第二部分 2019年部門預算表

1.洪林鎮(zhèn)人民政府2019年財政撥款收支預算總表

2.洪林鎮(zhèn)人民政府2019年一般公共預算支出預算表

3.洪林鎮(zhèn)人民政府2019年一般公共預算基本支出預算表

4.洪林鎮(zhèn)人民政府2019年政府性基金預算支出預算表

5.洪林鎮(zhèn)人民政府2019年國有資本經營預算支出預算表

6.洪林鎮(zhèn)人民政府2019年收支預算總表

7.洪林鎮(zhèn)人民政府2019年收入預算總表

8.洪林鎮(zhèn)人民政府2019年支出預算總表

9.安徽省XX廳(局)2019年政府采購支出表

10.安徽省XX廳(局)2019年政府購買服務支出表

第三部分 2019年部門預算情況說明

1.關于2019年財政撥款收支預算總體情況說明

2.關于2019年一般公共預算財政撥款情況說明

3.關于2019年一般公共預算基本支出情況說明

4.關于2019年政府性基金預算撥款情況說明

5.關于2019年國有資本經營預算撥款情況說明

6.關于2019年收支預算總體情況說明

7.關于2019年收入預算情況說明

8.關于2019年支出預算情況說明

9.其他重要事項情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 部門概況

一、主要職責

(一)執(zhí)行國家行政機關的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī),執(zhí)行本級人民代表大會的各項決議,并報告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。

(二)制定并落實本行政區(qū)域的經濟計劃和措施,全面提高人民群眾的生活水平和生活質量。

(三)承擔國有資產、集體資產管理、監(jiān)督及增值保值責任。

(四)開展社會主義民主和法制的宣傳教育,保障公民的權利,打擊違法犯罪,維護社會穩(wěn)定。

(五)制定社會各項事業(yè)發(fā)展計劃,發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè);加強計劃生育工作;推進社會保障、社會福利事業(yè)和養(yǎng)老保險等工作。

(六)加強鎮(zhèn)級財政的監(jiān)督和管理。

(七)指導村(居)民委員會的組織制度建設和業(yè)務建設,促進村(居)民委員會民主自治。

(八)制定和組織實施鎮(zhèn)村建設規(guī)劃,保護和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。

(九)協助和支持設置在本行政區(qū)域內不隸屬于鎮(zhèn)的國家機關和企事業(yè)單位工作,監(jiān)督其遵守和執(zhí)行國家的法律、法規(guī)和政策。

(十)承辦本級黨委、人大和上級交辦的其它事項。

二、部門預算單位構成

洪林鎮(zhèn)人民政府2019年度部門預算包括鎮(zhèn)人大機關、鎮(zhèn)政府機關、鎮(zhèn)黨委機關和鎮(zhèn)屬事業(yè)單位預算,納入部門預算編制范圍的單位共7個,具體情況見下表。

序號

單位名稱

單位性質

1

鎮(zhèn)人大機關

行政單位

2

鎮(zhèn)黨委機關

行政單位

3

鎮(zhèn)人民政府機關

行政單位

4

鎮(zhèn)衛(wèi)計辦

事業(yè)單位

5

鎮(zhèn)文化廣播站

事業(yè)單位

6

鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務站

事業(yè)單位

7

鎮(zhèn)城建辦

事業(yè)單位

 

三、2019年度主要工作任務

深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神,認真貫徹落實區(qū)委、區(qū)政府部署要求及區(qū)財政局工作安排,加強財源建設,擴大財政收入規(guī)模;突出科學管理,提高預算執(zhí)行力度;加強內部管理,全面提升隊伍素質。為全鎮(zhèn)各項事業(yè)發(fā)展提供強有力的財力保障。

 

第二部分 2019年部門預算表

 見附件

                                                                 

第三部分 2019年部門預算情況說明

 

一、關于2019年財政撥款收支預算總體情況說明

洪林鎮(zhèn)人民政府2019年財政撥款收支預算1727.84萬元。收入按資金來源分為:一般公共預算撥款1727.84萬元、無政府性基金預算撥款、無國有資本經營預算撥款;按資金年度分為:當年財政撥款收入1727.84萬元。支出按功能分類分為:一般公共服務493.64萬元,占28.57%;文化體育與傳媒支出17.95萬元,占1.04%;社會保障和就業(yè)支出69.4萬元,占4.02%;醫(yī)療衛(wèi)生支出53.09萬元,占3.07%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出667.55萬元,占38.63%;農林水支出374.63萬元,占21.68%;住房保障支出51.58萬元,占2.99%。

二、關于2019年一般公共預算撥款情況說明

(一)一般公共預算撥款規(guī)模變化情況。

洪林鎮(zhèn)人民政府2019年一般公共預算撥款1727.84萬元,比2018年預算撥款增加464.78萬元,增長36.79%,增長原因主要是人員支出和公用支出增加。

(二)一般公共預算撥款結構情況。

一般公共服務支出493.64萬元,占28.57%;社會保障和就業(yè)支出69.4萬元,占4.02%;醫(yī)療衛(wèi)生支出53.09萬元,占3.07%;住房保障支出51.58萬元,占2.99%。

(三)一般公共預算撥款具體使用情況。

1.“一般公共服務”2019年預算493.64萬元,比2018年預算減少80.47萬元,降低14.02%,降低原因主要是加強內控,控制經費支出。其中:“行政運行”預算493.64萬元,主要用于保障單位正常運轉的基本支出。

2、“文化體育與傳媒支出”2019年預算17.95萬元,比2018年預算增加11.6萬元,增長182.67%,增長原因主要是增加該項支出。其中:其他文化支出17.95萬元,主要用于文化站日常經費支出。

3.“社會保障和就業(yè)支出”2019年預算69.4萬元,比2018年預算減少1.12萬元,下降1.59%,減少原因主要是離退休人員減少。其中:“歸口管理的行政單位離退休”預算9.54萬元,主要用于鎮(zhèn)機關離退休人員支出;“機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出”預算59.86萬元,主要用于所屬全額撥款事業(yè)單位離退休人員支出。

4.“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出”2019年預算53.09萬元,比2018年預算減少13.29萬元,下降20.02%,減少原因主要是控制支出等。其中:“行政單位醫(yī)療”預算18.42萬元,主要用鎮(zhèn)機關醫(yī)療保障方面的支出;“事業(yè)單位醫(yī)療”預算11.16萬元,主要用于全額撥款事業(yè)單位醫(yī)療保障方面的支出。

5、“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”2019年預算667.55萬元,比2018年預算增加448.57萬元,增長204.84%,增長原因主要是城鄉(xiāng)社區(qū)支出需求加大等。其中:“其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出”218.98萬元,主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)日常支出。

6、“農林水支出”2019年預算374.63萬元,比2018年預算增加102.76萬元,增長37.80%,增長原因主要是河長制、林長制建立后所需支出加大等。其中:“其他農業(yè)支出”374.63萬元,主要用于農林水工作方面的支出。

7.“住房保障支出”2019年預算51.58萬元,比2018年預算減少3.27萬元,下降5.96%,減少原因主要是人員變動等。其中:“住房公積金”預算38.84萬元,“提租補貼”預算12.74萬元,主要用于鎮(zhèn)機關及所屬預算單位按照國家政策規(guī)定為職工繳納的住房公積金、提租補貼等住房改革方面的支出。

 三、關于2019年一般公共預算基本支出情況說明

洪林鎮(zhèn)人民政府2019年一般公共預算基本支出762.14萬元,其中:

工資福利支出455.15萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出等。商品和服務支出40.78萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、勞務費、委托業(yè)務給、工會經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出等。對個人和家庭的補助266.21萬元,主要包括:撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學金、獎勵金、個人生產補貼、其他對個人和家庭的補助等。離退休支出8.54萬元,主要包括:離退休人員住房補貼。

四、關于2019年政府性基金預算撥款情況說明

洪林鎮(zhèn)人民政府2019年沒有政府性基金預算撥款收入,也沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

五、關于2019年國有資本經營預算撥款情況說明

洪林鎮(zhèn)人民政府2019年沒有國有資本經營預算撥款收入,也沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

六、關于2019年收支預算總體情況說明

按照綜合預算管理原則,洪林鎮(zhèn)人民政府所有收入和支出均納入部門預算管理。洪林鎮(zhèn)人民政府2019年收支總預算1727.84萬元,收入包括一般公共預算撥款收入等,支出包括:一般公共服務、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、住房保障支出等。

七、關于2019年收入預算情況說明

洪林鎮(zhèn)人民政府2019年收入預算1727.84萬元,其中:一般公共預算撥款收入1727.84萬元,占100%,比2017年預算增加464.78萬元,增長36.79%,增長原因主要是增資及保機關運行的需要;2019年沒有政府性基金預算撥款、國有資本經營預算撥款和納入專戶管理政府非稅等收入預算。

八、關于2019年支出預算情況說明

洪林鎮(zhèn)人民政府2019年支出預算1727.84萬元,比2018年預算增加464.78萬元,增長36.79%,增長原因主要是增資及機關保運行的需要。其中,基本支出762.14萬元,占44.11%,主要用于保障機構日常運轉、完成日常工作任務等;項目支出965.7萬元,占55.89%,主要用于財政發(fā)展改革等支出。

九、其他重要事項情況說明

(一)機關運行經費。

洪林鎮(zhèn)人民政府2019年機關運行經費財政撥款預算175萬元,主要用于保障鎮(zhèn)政府辦公區(qū)日常維修、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、日常運轉辦公費等日常運行支出。

(二)政府采購情況。

洪林鎮(zhèn)人民政府2019年各單位政府采購預算總額20萬元。其中:政府采購貨物預算10萬元,政府采購工程預算375萬元,政府采購服務預算10萬元。

(三)國有資產占有使用情況。

洪林鎮(zhèn)人民政府各單位共有車輛3輛,其中:一般公務用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛。

 

第四部分 名詞解釋

 

一、財政撥款收入指省財政當年撥付的資金,主要包括一般公共預算撥款收入和政府性基金撥款收入。

二、基本支出指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

三、項目支出指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

四、機關運行經費:機關運行經費是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。