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宣州區(qū)財政局
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索引號: 11341703003249514X/201708-00005 組配分類: 本部門決算
發(fā)布機構(gòu): 宣州區(qū)財政局 主題分類: 財政、金融、審計
名稱: 宣州區(qū)財政局2016年部門決算 文號:
生成日期: 2017-08-29 發(fā)布日期: 2017-08-29
索引號: 11341703003249514X/201708-00005
組配分類: 本部門決算
發(fā)布機構(gòu): 宣州區(qū)財政局
主題分類: 財政、金融、審計
名稱: 宣州區(qū)財政局2016年部門決算
文號:
生成日期: 2017-08-29
發(fā)布日期: 2017-08-29
宣州區(qū)財政局2016年部門決算
發(fā)布時間:2017-08-29 00:00 來源:宣州區(qū)政府 瀏覽次數(shù): 字體:[ ]

一、主要職責(zé)

  (一)外部政府權(quán)力

  區(qū)財政局共計11項政府權(quán)力,其中行政審批1項、行政處罰8項、行政確認(rèn)1項、其他權(quán)力1項。以區(qū)政府網(wǎng)站當(dāng)年公布的《宣城市宣州區(qū)財政局政府權(quán)力清單和責(zé)任清單》為準(zhǔn)。

  (二)內(nèi)部管理事項

  1.貫徹執(zhí)行國家有關(guān)財政、預(yù)算、稅收、債務(wù)、會計等方面的法律、法規(guī)、規(guī)章和方針、政策;擬訂和執(zhí)行區(qū)財政中長期規(guī)劃、改革方案及其他有關(guān)政策;參與制定各項宏觀經(jīng)濟政策;提出運用財稅政策實施宏觀調(diào)控和綜合平衡社會財力的建議;擬定和執(zhí)行區(qū)與鄉(xiāng)鎮(zhèn)、政府與企業(yè)的分配政策。

  2.負(fù)責(zé)全區(qū)財政收支管理工作,承擔(dān)區(qū)級財政收支管理的責(zé)任;負(fù)責(zé)編制三年滾動預(yù)算和年度區(qū)級財政預(yù)決算草案并組織執(zhí)行;受區(qū)政府委托,向區(qū)人民代表大會報告全區(qū)和區(qū)級預(yù)算及其執(zhí)行情況,向區(qū)人大常委會報告決算;組織擬訂經(jīng)費開支標(biāo)準(zhǔn)、定額,負(fù)責(zé)審核批復(fù)部門(單位)的年度預(yù)決算。組織實施轉(zhuǎn)移支付制度辦法。

  3.負(fù)責(zé)政府非稅收入和政府性基金管理,按規(guī)定管理行政事業(yè)性收費;管理財政票據(jù)。

  4.組織實施國庫管理、國庫集中收付相關(guān)制度和鄉(xiāng)鎮(zhèn)國庫集中支付制度改革工作,指導(dǎo)和監(jiān)督區(qū)級國庫業(yè)務(wù),按規(guī)定開展國庫現(xiàn)金管理工作;執(zhí)行政府采購制度,監(jiān)督管理政府采購工作。

  5.?dāng)M訂促進全區(qū)經(jīng)濟發(fā)展的財政政策,負(fù)責(zé)辦理和監(jiān)督區(qū)級財政經(jīng)濟發(fā)展支出;組織實施基本建設(shè)財務(wù)管理制度;負(fù)責(zé)有關(guān)政策性補貼和專項資金管理工作;負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)管理工作。

  6.會同有關(guān)部門管理區(qū)級財政社會保障、就業(yè)及醫(yī)療衛(wèi)生支出,會同有關(guān)部門組織實施社會保障資金(基金)財務(wù)管理的相關(guān)制度辦法,編制區(qū)級社會保障資金預(yù)決算草案。

  7.負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理政府性債務(wù);編制債務(wù)收支計劃;強化債務(wù)收支計劃管理與審批,嚴(yán)格控制債務(wù)規(guī)模;建立健全政府性債務(wù)管理制度、政府性債務(wù)風(fēng)險預(yù)警制度、償債準(zhǔn)備金制度,防范財政風(fēng)險。

  8.負(fù)責(zé)國有資產(chǎn)管理和監(jiān)督工作;組織實施全區(qū)行政事業(yè)單位、國有企業(yè)的清產(chǎn)核資和登記工作;編制國有資本經(jīng)營預(yù)決算草案;會同有關(guān)部門擬訂國有資本經(jīng)營預(yù)算的制度和辦法。

  9.負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政財務(wù)管理,指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政綜合預(yù)算、決算編制及收支管理,調(diào)查研究鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政運行狀況;負(fù)責(zé)各級財政對鄉(xiāng)鎮(zhèn)轉(zhuǎn)移支付資金和專項資金的管理工作;負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道財政所(分局)信息化建設(shè)、人員培訓(xùn)和考核等工作。

  10.?dāng)M訂區(qū)政府投資項目計劃;承辦區(qū)政府投資項目管理委員會交辦的事項。

  11.負(fù)責(zé)管理全區(qū)會計工作,監(jiān)督和規(guī)范會計行為,執(zhí)行會計法律及國家統(tǒng)一的會計制度,對違反會計法規(guī)的個人和單位實施行政處罰。

  12.負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查全區(qū)貫徹執(zhí)行國家財稅法規(guī)、政策及預(yù)算的執(zhí)行情況,反映財政收支管理中的重要問題;組織實施全區(qū)財政監(jiān)督檢查工作,依法處理違法違規(guī)問題。

  13.負(fù)責(zé)全區(qū)民生工程的協(xié)調(diào)、調(diào)度、督查、考核、宣傳以及資金的籌集和管理。

  14.承擔(dān)區(qū)農(nóng)村綜合改革領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室有關(guān)工作,完成上級布置的農(nóng)村綜合改革財政管理方面的工作。

  15.承辦區(qū)政府交辦的其他事項。

  二、部門概況

  區(qū)財政局內(nèi)設(shè)辦公室、人教科、預(yù)算科、國庫科、行財科等16個科室,下轄區(qū)非稅收入管理局、區(qū)會計中心(國庫集中支付中心)、區(qū)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室、區(qū)政府性債務(wù)管理辦公室等4個二級機構(gòu)以及24個鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)財政所(分局)。區(qū)財政局編制205人,在職208人;離休人員2人,退休人員24人。

三、區(qū)財政局2016年度部門決算說明

(一)2016年度收入支出決算情況說明

    2016年度收入總計2099.01萬元,支出總計2099.01萬元。與2015年相比,收、支總計各增加43.01萬元,增長2.09%,主要原因:一是工資改革單位職工工資增加支出等;二是根據(jù)省財政廳要求,加大了局信息化建設(shè)費用的投入,三是加大了對鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所的投入。

(二)2016年度收入決算情況說明

    本年收入合計2099.01萬元,其中:財政撥款收入2099.01萬元。

(三)2016年度支出決算情況說明

    本年支出合計2099.01萬元,其中:基本支出1991.14萬元,占94.86%;項目支出107.87萬元,占5.14%

(四)2016年度財政撥款收入支出決算情況說明

    2016年度財政撥款收入總計2099.01萬元,支出總計2099.01萬元,與2015年相比,財政撥款收、支總計各增加43.01萬元,增長2.09%,主要原因:一是工資改革單位職工工資增加支出等;二是根據(jù)省財政廳要求,加大了局信息化建設(shè)費用的投入;三是加大了對鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所的投入。

(五)2016年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

  1. 財政撥款收入決算總體情況

    2016年度一般公共預(yù)算財政撥款收入2099.01萬元,占本年收入的100%,與2015年相比,一般公共預(yù)算財政撥款收入增加43.01萬元,增長2.09%,主要原因:一是工資改革單位職工工資增加支出等;二是根據(jù)省財政廳要求,加大了局信息化建設(shè)費用的投入;三是加大了對鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所的投入。

  1. 財政撥款支出決算總體情況

    2016年度財政撥款支出2099.01萬元,占本年支出的100%。與2015年相比,財政撥款支出增加43.01萬元,增長2.05%。主要原因:一是工資改革單位職工工資增加支出等;二是根據(jù)省財政廳要求,加大了局信息化建設(shè)費用的投入;三是加大了對鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所的投入。

  1. 財政撥款支出決算具體情況

    2016年度財政撥款支出年初預(yù)算為2440萬元,支出決算為2099.01萬元,完成年初預(yù)算的86.02%。減少的原因是單位實行厲行節(jié)約、勤儉辦事的方針。其中:基本支出1991.14萬元,占94.86%;項目支出107.87萬元,占5.14%。具體情況如下:

    1.“一般公共服務(wù)”2016年度決算1813.4萬元,比2015年減少14.16萬元,減少0.77%.主要是日常公務(wù)經(jīng)費等減少。

    2.“社會保障和就業(yè)”2016年度決算105.35萬元,比2015年增加5.35萬元,增加5.35%。其中:“歸口管理的行政單位離退休”決算105.35萬元,主要用于局機關(guān)事業(yè)離退休人員支出增加。

    3.“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出”2016年度決算0萬元。

    4.“農(nóng)林水支出”2016年度決算0萬元.

    5.“住房保障支出”2016年度決算180.26萬元。比2015年增加52.26萬元,增加40.82%。其中:“住房公積金”決算150.79萬元,“提租補貼”決算29.47萬元,主要用于局機關(guān)及所屬預(yù)算單位按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金、提租補貼等住房改革方面的支出增加。

(六)2016年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

    2016年度財政撥款基本支出1991.14萬元,其中人員經(jīng)費1807.46萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、助學(xué)金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭補助支出;公用經(jīng)費183.68萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。

(七)2016年度政府性基金財政撥款收入支出情況說明

    宣州區(qū)財政局2016年度沒有政府性基金收入和支出。

 ()、其他重要事項的情況說明

  1. 機關(guān)運行經(jīng)費。

    2016年度宣州區(qū)財政局機關(guān)運行經(jīng)費165.89萬元,主要用于保障單位運行,用于購買貨物和服務(wù)。

  1. 政府采購情況。

    2016年度宣州區(qū)財政局政府采購支出總額17.79萬元,均為政府采購貨物支出。

  1. 國有資產(chǎn)占有使用情況。

    截止到20161231日,宣州區(qū)財政局所屬事業(yè)單位區(qū)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室保留1輛一般公務(wù)車輛;單位價值200萬以上的大型設(shè)備0臺(套)。
  
五、名詞解釋

    (一)財政撥款收入:指市財政當(dāng)年撥付的資金

    ()事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

   (三)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

   (四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

   (五)機關(guān)運行經(jīng)費:機關(guān)運行經(jīng)費指為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行,用于購買貨物和服務(wù)的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費及其他費用。