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水東鎮(zhèn)人民政府
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索引號: 組配分類: 政府決算
發(fā)布機構(gòu): 水東鎮(zhèn)人民政府 主題分類:
名稱: 水東鎮(zhèn)2016年財政決算公開情況說明 文號:
生成日期: 2017-08-16 發(fā)布日期: 2017-08-16
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組配分類: 政府決算
發(fā)布機構(gòu): 水東鎮(zhèn)人民政府
主題分類:
名稱: 水東鎮(zhèn)2016年財政決算公開情況說明
文號:
生成日期: 2017-08-16
發(fā)布日期: 2017-08-16
水東鎮(zhèn)2016年財政決算公開情況說明
發(fā)布時間:2017-08-16 00:00 來源:宣州區(qū)政府 瀏覽次數(shù): 字體:[ ]

水東鎮(zhèn)2016年度部門決算情況

  

  2016年,面對經(jīng)濟下行壓力和自然災害的雙重影響,在區(qū)委、區(qū)政府的堅強領(lǐng)導下,在區(qū)財政局的監(jiān)督支持下,我鎮(zhèn)深入貫徹落實黨的十八大和十八屆三中、四中、五中、六中全會及習近平總書記系列重要講話,特別是視察安徽重要講話精神,始終堅持“凝聚青年、服務大局、當好橋梁、從嚴治團”四維工作格局,認真履職,真抓實干,較好地完成了區(qū)委區(qū)政府確定的各項目標任務。

  一、 政府部門基本情況

 ?。?span>1)單位構(gòu)成:

納入水東鎮(zhèn)人民政府2016年度部門決算編制范圍的單位共10個,詳細情況見下表:

序號

單位名稱

1

水東鎮(zhèn)人民政府本級

2

水東鎮(zhèn)統(tǒng)計站

3

水東鎮(zhèn)財政所

4

水東鎮(zhèn)社保所

5

水東鎮(zhèn)城建辦

6

水東鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務站

7

水東鎮(zhèn)計生辦

8

水東鎮(zhèn)文廣站

9

水東鎮(zhèn)水利站

10

水東鎮(zhèn)民政所


  。

    二、 政府部門決算基本情況

  1、2016年度收入決算情況說明

  本年收入決算合計7825.56  元,其中:財政撥款收入決算7825.56,占100  %;其他收入決算0元,占0  %

  2、2016年度支出決算情況說明

  本年支出決算合計7825.56 元,其中:基本支出7825.56萬元,占100 %;項目支出0 元。

  3、2016年度財政撥款收入支出決算情況說明

  2016年度財政撥款收入決算總計7825.56  元,支出預算總計7825.56萬元。

  4、2016年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

  1)財政撥款支出決算總體情況

  2016年度財政撥款支出決算7825.56萬元。其中

  一、一般公共服務支出2829.00

  二、文化體育與傳媒支出12.00

  三、社會保障和就業(yè)支出143.00

  四、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出75.40

  五、城鄉(xiāng)社區(qū)支出2142.22

  六、農(nóng)林水支出2551.81

  七、住房保障支出66.13

  三、政府部門財務管理情況

  1、財政收入管理以增強政府財力為核心,做好組織收入工作。財政部門始終把財政收入作為工作的重點,在依法治稅、規(guī)范管理的前提下,按照“均衡入庫、持續(xù)增長、優(yōu)化結(jié)構(gòu)、調(diào)控有力”的目標,做好組織收入各項工作,確保財政收入的穩(wěn)定增長。一方面認真排查稅源,及時核定稅額,并對稅源進行跟蹤管理,確保本地稅收及時足額入庫;另一方面,在區(qū)委、區(qū)政府的大力支持下,廣辟生財之路,做大、做強引資力度。

  2、單位預算管理:高度重視預算編制,明確原則,把握程序。一是堅持“量入為出、收支平衡”的原則。結(jié)合現(xiàn)行的財政管理體制,全面完整地測算本單位年度實際可用財力,在上述財力的范圍內(nèi)合理安排單位本年度支出項目。二是堅持?;?、保運轉(zhuǎn)、保民生的原則。要確保人員經(jīng)費、公用經(jīng)費及民生項目支出的需求,不留缺口。三是堅持突出重點、統(tǒng)籌兼顧的原則。在保障基本支出的前提下,結(jié)合區(qū)委、區(qū)政府年度重點項目建設(shè),統(tǒng)籌安排本單位的項目支出。堅決杜絕無計劃、無預算、無目的、無財力安排項目。在編制年度預算時,充分收集和聽取單位各科室的意見和建議,盡可能地將單位新年度工作重點,尤其是項目建設(shè)重點了解和掌握清楚,在此基礎(chǔ)上,進行分析研究,并結(jié)合財力,按照先基本、后一般、再重點,先續(xù)建、后新建和項目實施輕重緩急安排支出預算。

  3、支出管理(三公經(jīng)費):進一步完善各項支出管理制度。如:差旅費管理制度、公務用車管理制度、公務接待管理制度等。嚴格控制非生產(chǎn)性支出,尤其是“三公”經(jīng)費等消費性支出。加強專項資金管理,按照國庫集中支付改革的具體要求,實現(xiàn)了專項資金專賬核算,??顚S?,提高資金使用效益。

  4、財產(chǎn)物資管理(政府采購)2016年度本單位完善了固定資產(chǎn)管理制度,要求會計人員要做好基礎(chǔ)工作,按規(guī)定建立固定資產(chǎn)分類明細賬、實名制臺賬、卡片等,定期進行實物盤點,做到賬實相符,并按會計制度要求及時準確地做好增減變動資產(chǎn)的賬務處理。

  5、財務會計管理:一是完善財務審核審批制度,規(guī)范財務核算。單位資金撥付堅持財務分管領(lǐng)導一支筆審批制度,嚴格按照規(guī)定的財務報銷流程執(zhí)行,審核程序不到位,一律不予審批。二是嚴格執(zhí)行政府集中采購制度和工程招投制度,規(guī)范政府采購和招投標行為。三是積極推行政府預決算和財務、“三公”經(jīng)費信息公開,提高政府財政財務透明度。