(一)2016年度收入支出決算情況說明
2016年度收入總計518.95萬元,支出總計518.95萬元(含結余分配和年末結轉結余)。與2015年相比,收、支總計各增加39.36萬元,增長8.2%,主要原因:一是增人增資造成人員經(jīng)費增加,二是由于政府投資審計項目增多造成支付社會中介機構協(xié)審費用增加。
(二)2016年度收入決算情況說明
本年收入合計518.95萬元,其中:財政撥款收入518.95萬元,占100%。
(三)2016年度支出決算情況說明
本年支出合計518.95萬元,其中:基本支出518.95萬元,占100%。
(四)2016年度財政撥款收入支出決算情況說明
2016年度財政撥款收入總計518.95萬元(含年初財政撥款結轉和結余),支出總計518.95萬元(含年末財政撥款結轉和結余),與2015年相比,財政撥款收、支總計各增加39.36萬元,增長8.2%,主要原因:一是增人增資造成人員經(jīng)費增加,二是由于政府投資審計項目增多造成支付社會中介機構協(xié)審費用增加。
(五)2016年度一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
1.財政撥款收入決算總體情況
2016年度一般公共預算財政撥款收入518.95萬元,占本年收入的100%,一般公共預算財政撥款收入增加39.36萬元,增長8.2%。
2.財政撥款支出決算總體情況
2016年度財政撥款支出518.95萬元,占本年支出的100%。與2015年相比,財政撥款支出增加39.36萬元,增長8.2%。
3.財政撥款支出決算具體情況
2016年度財政撥款支出年初預算為524.02萬元,支出決算為518.95萬元,完成年初預算的99.03%。其中基本支出518.95萬元,占100%。具體情況如下:
(1)一般公共服務年初預算為455.21萬元,支出決算為450.21萬元,完成年初預算的98.9%。
(2)社會保障和就業(yè)支出年初預算為46.94萬元,支出決算為46.87萬元,完成年初預算的99.85%。
(3)住房保障支出年初預算為21.87萬元,支出決算為21.87萬元,完成年初預算的100%。
(六)2016年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2016年度財政撥款基本支出518.95萬元,其中人員經(jīng)費269.66萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、購房補貼、其他對個人和家庭補助支出;公用經(jīng)費249.29萬元,主要包括:辦公費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、公務接待費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、公務用車運行維護費、其他商品服務支出、辦公設備購置、專用設備購置等。
(七)2016年度政府性基金財政撥款收入支出情況說明
2016年無政府性基金預算收支。
(八)、其他重要事項的情況說明
1、機關運行經(jīng)費。
2016年度宣州區(qū)審計局機關運行經(jīng)費56.28萬元,主要用于保障單位運行,用于購買貨物和服務。
2、政府采購情況。
2016年度宣州區(qū)審計局政府采購支出總額196.34萬元,其中:政府采購貨物支出5.34萬元,政府采購服務支出191萬元。
用微信掃描二維碼分享至好友和朋友圈
? 2025宣州區(qū)人民政府 All Rights Reserved
主辦:宣州區(qū)人民政府辦公室 運維電話:(0563)3027267 傳真:(0563)3023029
網(wǎng)站地圖 | 網(wǎng)站糾錯
皖ICP備05004400號-1 網(wǎng)站標識碼:3418020037 皖公安備案 34180202000313 本站已支持IPv6訪問